同学,你好 申报的时候减去之前的未开票收入

老师,2023年1月份申报的未开票收入,2月份将这部分未开票收入已天发票,那么我怎么申报?
22年的未开票收入在22年已入账,也申报了所得税了,但是在今年的3月份补开了22年的未开票收入的发票,那么在今年的3月份要把这补开的未开票收入入账?还要申报所得税?
2月份进行未开发票收入申报,3月份开了,那分录怎么做呢
1月份申报了无票收入 做了分录,2月份开具1月份申报的无票收入分录已做但未红冲1月份申报的无票收入分录,我现在应该如何进行账务调整
老师,我去年12月份漏报未开票收入50万元,今年6月补申报了,产生了应补缴税款。但这部分未开票收入我在1月开具了30万元,但是未冲减未开票收入。那我12月的应补缴税款会和我这部分已开但未冲减的税款冲减吗
说的具体点,我二月份开的都是一月份申报的未开票收入,那么填申报表的时候填在哪里? 怎么填?
同学,你好 比如你1月份未开票25万,2月份开票了45万,你申报的时候填写45-25=20
直接冲减就行?在已开发票栏填入负数?
同学,你好 怎么会有负数,不会有负数的
如果我之前申报的未开票收入100万,但是2月份实际开票了60万,我该怎么填?
同学,你好 那你填0 就是60-60
老师,我直接填0合适?不需要体现一下?因为2月份开票了,税务端口会直接获取我开票情况呀,
同学,你好 你填0,因为和开票软件不附,一般会写说明的,这个很常见的
报表中自动获取了我2月份的开票金额和税额呀,我自己把它改成0吗?
同学,你好 嗯,是的,你之前无票收入申报,也是自己填写的