该借银行 贷其的业务收入 应交税费, 借其他业务成本贷研发支出资本化,需要正常交税的。
早上好老师,麻烦问一下,我们报废一批低值易耗品怎么做账务处理?现在已经计入待处理财产损益科目,现在这批低值易耗品卖钱了,例如低值易耗品原值1000元,现在卖了500元?怎么做账务处理?借银行5000贷营业外支出500?资产减值损失500?是这样做的么?
老师,我有一款产品10月出口报关税率为0,是否需要将票作废,然后转为内销,再交税,具体需要怎么处理,麻烦指点一下。另外,在11月将这个产品的一张报税单其他产品申请退税了,要怎么处理?
老师,我们公司上一任会计做的21年有笔错账,实际发票已收到,暂估没冲,入账了不同商品的库存,已经结转成本,暂估金额大于发票金额,这该怎么更正?比如21年有笔货物做了A产品的暂估,发票金额900,暂估了3000,做错账时做成 购入时发票未到,货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估,本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税(进项税额)117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
老师 您好!我们购买了一批产品,拉去做实验后又寄到公司,产品有一部分报废不能出售了,有一部分可以出售,我们收到购买这批产品开具的增值税专用发票,请问应该怎样做账务处理呢?
老师 您好!我们购买了一批产品,拉去做实验后又寄到公司,产品有一部分报废不能出售了,有一部分可以出售,我们收到购买这批产品开具的增值税专用发票,请问应该怎样做账务处理呢?
老师好!请教:企业半路建账的话需要收集之前的业务财务数据吗?注册实缴资金科目要不要加上呢
公司举办书法比赛付奖金如何记账?面向全国的大赛,参赛人员全国书法人员
老师,工程公司很多工程项目,做内账时候怎么区分
老师,领导让统计25年到现在为止的收入回款情况,我统计科目余额表哪个科目比较方便
老师我们搞培训,主要产生的是住宿及餐饮,对方给我们提供的发票类型为技术服务,我们能做账吗?
公司当月接单,收定金,然后到工厂订货,付定金,安装周期30天后才能收清尾款,工厂那边是发完货,就付清尾款,加工所产生的安装费和辅料成本可能产生在下个月或者下下个月,怎么做账
老师好,工资薪金24项,不做为社保基数,即使发了个人来年的社保基数金额也不算在内
郭老师,投资性房地产,如果是作为它的主业,收入计入,主营业务收入还是其他业务收入
甲公司计算比较后,选择不执行合同,计提违约金,会计分录怎么做?
汽车装饰用品可以入账固定资产吗
老师 这个对方不需要发票我们不开票也要正常做账交税吗?
好,对的是的,做无票收入。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。