同学您好,选定这相更改成其他供应商即可

请问下有凭证,借,预付款A-2万应付款A-8万,贷,银行存款10万,后来发现供应商错了,其实应该是预付款B,这个要怎么调整凭证呢?
老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
老师,请问我买卖货物录凭证只录了库存商品和应付账款,但是银行存款没有变化,我在生成现金流量表的时候余额和银行卡对不上怎么处理?
为了应付系统能生成凭证把银行存款工行设成了供应商往来 怎么取消呢
老师,我上月做了一个凭证,借,销售费用贷,银行存款。但实际应该是 借,销售费用。贷,应付账款。借,应付账款,贷,银行存款。这个月我要怎么调整呢?因为这个供应商还有几张发票,相当于当时就付了一笔款,因为发票当时没收到
老师你好,我单位印刷厂,上个月没有开具发票,没确认收入,没有结转库存商品。这个月只开具了一笔小订单的发票,要把上个月的库存商品和这个月的库存商品一起结转吗
老师,加汽油开的专票可以抵扣吗
附件税和印花税依据什么计提
同一种物料,有采购回来进行生产产品,也有进行销售的,需要对该种物料进行生产与贸易业务上的划分,是否可以进行核算维度编码划分,不需要进行核算维度名称的划分,还是说两个都进行划分,哪种方式会更好?
老师我们亚马逊平台的1-3月的数据 是怎么申报呢
个体户的法人付款,开个体户的发票没问题把
请问老师,2025年度支付的退休人员的独生子女奖励1000元,2025年当年退休的人员,跟退休之前一个月支付还是退休一个月支付,企业所得税汇算清缴都要调增处理么?在网上搜了一下,有的说可以在企业所得税汇算清缴前扣除,有的说是与经营无关的支出,要在企业所得税汇算清缴的时候,调增处理。到底是否调增呢?
老师请教一下开免税票的企业,无票收入报的就是就是合计数是吗?还有就是进项的专票是价税合计进成本吗
老师,优秀员工奖合并工资申报个税,其中有一名是劳务派遣,这个个税怎么申报,我司目前只申报本厂员工个税。
老师,去年的交的契税,我今年能直接入税金及附加科目吗?我们是小企业会计制度。