你好,这个肯定是需要一致的。
老师,主营业务成本=数量*成本价,但是成本价是变动的,当月结转完工的库存商品的成本价,跟发出商品结转主营业务成本价都不同。怎么做成本核算?
小规模企业,库存商品种类太多,能不能不分明细,进项数量金额核算,就到一级科目。有收入的话,借:应收账款 贷:主营业务收入 结转成本,借,主营业务成本 贷:库存商品
老师好,期末结转的时候,把生产成本结转到库存商品,再把库存商品结转到主营业务成本,这两笔金额是不是要一致。
老师,汽修厂,维修配件和工时收入,我都做的主营业务收入,那结转成本时候,配件我按买价一一结转,借主营业务成本,贷库存商品,但是这个工时做那个科目,怎么结转
商贸企业,库存商品是用了数量金额式的,主营业务收入不用么?结转成本的时候,把数量金额全部结转出去可以么?
老师,一般纳税人选择企业会计准则怎么选,是小企业还是企业呀
老师,我们公司银行账户被冻结了,老板用现金发工资。现在老板说社保的话,他只把公司应该付得部分给了,个人部分员工自己出,然后一起交给代理社保部门。这个分录怎么做呢?
劳务公司之前是先付款后开票 借预付账款 贷银行存款 但是现在他先开发票我这边后打款应该怎么办?还按之前的记法吗
股东控股公司之间可以互相开发票嘛
老师,我们公司是小规模,清运服务,能开6%的专票吗
老师,这个题答案部分的第3点理由如下的1到5条不理解
老师,假如公司是六月开始有业务的,但是三月银行就有银行流水支出,那么从六月开始建帐本可以吗?
老师您好,我想问一下固定资产,叉车购入价32800元。残值1640 元,我用31160元折旧每个月649元,到时候这个残值1640元一直挂在资产负债表上??
老师,我们现在有个问题。有个员工。目前工资发到要3月。他五月底离职。我现在申报个税到三月。后面离职了我肯定要做离职。那我做离职了。后面两个月工资发了怎么报了?
您好老师,我们是老公司,注册资金是认缴制,现在填写工商年报,实缴出资时间是按照公司法规定的时间填写,还是说按照以前章程的时间填写呢
老师您看看对吗?录入了好多啊!目前我司商品不多,如果成千上万个光结转成本这一个分录不得录十天半个月的啊!我都感觉自己做的不对!
做是这么做的,真要是商品多 确实工作量很大