同学你好 不超三年就meishi 超出三年就要调增了
老师,我刚接手一家外账,看对方之前账目关于社保费缴纳这一块没有计提,只是在缴纳的时候做账:借:应付职工薪酬–社保费 贷:其他应付款 这样对吗?该如何处理?
老师,去年支付的费用,没有取得发票当时做账借其他应付款—公司名称贷银行存款一直挂账呢。现在确定收不到发票了。直接做借管理费用贷其他应付款可以吗。2022年的汇算清缴调增处理。
老师,我刚接手老板的另一个公司的账,别的会计做的,把工资没有支付,直接挂到其他应付款上了,这样相当于没有发放对吗?这样汇算清缴时是不是要做纳税调增?
老师您好,我今年刚接手,发现去年账甲方代付工资,因为是老板自己找的卡所以最后又回到老板手里转进公司账户,当时会计直接做了借:其他应付款-个人 贷:应收,个人转进来时 做了借银行贷其他应付款,因为自己的人没票也没报个税,现在汇算清缴咋弄
您好,我们公司的老会计,在挂员工的账时做的分录是,借:管理/销售费用,贷:其他应收,为什么不直接用其他应付款呢 这个是,我们要支付给员工的报销款,就是还没有支付前,会先挂账,就做的这样的分录
老师,要开“经济代理服务”咨询服务想要核定什么税种
老师,问下,亿企代账我用的,怎么把申报表导出来,我七月份报税?呢
老师,公司股东转让股份,公司总注册资本2000万,A股东认缴额1900万,出资比列95%。B股东认缴额100万,出资比列5%。就是A股东退出,B股东出资比列达到95%。 那股权转让合同中的股权数量怎么填
您好,老师,瑞幸卡券什么营业范围的公司才可以开票呀
老师,问下,亿企代账我用的,怎么把申报表导出来,我七月份报税?
老师,我增值税表填报错误,提交了还没缴费,需要更正,是直接作废吗?
中国公司研发了平台,有外国客户,他们使用我们平台在外国开展业务,我们是不是不用申报增值税,对方不需要增值税发票,我们是不是不需要报未开票收入增值税
老师请问一下,我们公司收到我们上级母公司打来的钱,这笔钱要代发农民工工资,代发方式是我们收到后又转给当地人社局,请问一下如何做账做分录
老师,来料加工费属于用外币结算的货物贸易项吗?保税区内企业和保税区外企业结算来料加工费,可以用外币结算不?
请问管理费用退回分录怎么做
老师,您是说三年内只要付了就没事对吧,这个钱应该不会付的,那后面怎么处理能不用调增
对的 超出三年的就要转到营业外收入调增了
老师,他用其他应付款把应付职工薪酬的金额做平了,如果调增时就把其他应付款转到营业外收入对吗
同学你好 对的 转到营业外收入就可以了