同学你好 不超三年就meishi 超出三年就要调增了

老师,去年支付的费用,没有取得发票当时做账借其他应付款—公司名称贷银行存款一直挂账呢。现在确定收不到发票了。直接做借管理费用贷其他应付款可以吗。2022年的汇算清缴调增处理。
老师,我刚接手老板的另一个公司的账,别的会计做的,把工资没有支付,直接挂到其他应付款上了,这样相当于没有发放对吗?这样汇算清缴时是不是要做纳税调增?
老师您好,我今年刚接手,发现去年账甲方代付工资,因为是老板自己找的卡所以最后又回到老板手里转进公司账户,当时会计直接做了借:其他应付款-个人 贷:应收,个人转进来时 做了借银行贷其他应付款,因为自己的人没票也没报个税,现在汇算清缴咋弄
您好,我们公司的老会计,在挂员工的账时做的分录是,借:管理/销售费用,贷:其他应收,为什么不直接用其他应付款呢 这个是,我们要支付给员工的报销款,就是还没有支付前,会先挂账,就做的这样的分录
老师您好,我刚接手一家公司,它的应付职工薪酬-工资,科目上面有大额挂账,有几w块钱工资没发,我可以调账: 借:应付职工薪酬-工资 xx万元 贷:其他应付款-老板 这样调账可以吗?因为大额挂账,以后汇算清缴时会不会因为管理费用-工资,没有实发让我调增呀?我这样调账可以吗?谢谢老师
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
走1000万账,建筑行业,自建,想走9%税点,请问怎么分配才能达到最大限度合理避税
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师,您是说三年内只要付了就没事对吧,这个钱应该不会付的,那后面怎么处理能不用调增
对的 超出三年的就要转到营业外收入调增了
老师,他用其他应付款把应付职工薪酬的金额做平了,如果调增时就把其他应付款转到营业外收入对吗
同学你好 对的 转到营业外收入就可以了