你好; 按照开票金额来 做账的 ; 借 应收账款贷主营业务收入; 销项税 ; 这个2万业务费是什么情况; 你要支付的吗
老师您好,收到一张酒水发票一万多可以直接计入福利费里吗我们员工很多作为日常聚餐消耗用的
我司一般纳税人,几个月没开发票,打税收凭证能打吗?
老师,公司开立保函,让担保公司开的担保费能开专票抵扣进项吗?
老师好:想咨询下,****协会会员会费,这个一般入账计入管理费-会议费,流程按照会议费处理吗?另外,会计科目没有会费,还能计入什么科目?
用友Nc结转损益之前要不要先审核记账
你好老师,小规模设备安装公司,合同是租赁合同,内容包括车位的租赁安装拆除,是开租赁发票还是开安装发票
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,因为酒店的变压器没有弄好,电费是交给另一个单位,但是实际使用是酒店,这种情况怎么账务处理才是合法合规的呢
老师您好请问,一般纳税人:本月增值税3000但是留底税额5000那么这个月做收入的分录,还要做增值税转出的分录吗?
老师你好企业所得税报送时有个上年在职职工工资总额我是填上年六月末的还是12月末的
老师公司这第三季度我计提企税是3343.42,等我结账报完财务报表后,企税报表显示弥补亏损了一部分,企税最后要交2704.02,那我都计提了,下月做账,交企税2704.02跟我计提的3343.42中间差额咋做分录呢
是的,要支付出去的
意思丛你应收账款直接扣除去吗; 会开票给你; 你计入 借销售费用; 银行存款贷收入; 销项税
比如借 应收账款20万 贷 收入20万,收到钱,借 银存20万,贷 应收20万,我要问的是我内部账实际收入是18万,我还要退还客户2万,这个怎么做
对方不会跟我开票的
你好 ; 你的意思 给你18万; 你在18万基础上还要给 2万出去; 那你 不仅少收款2万; 还要支付 2万;相当于只有16万了吗
可以这么理解,您现在只用告诉我,这个账怎么处理
你好; 2万出去做; 借销售费用贷银行存款
你没明白我的意思,我现在是内部账处理,1、开票时,以银行到账金额确定收入,借,应收账款 20万,贷 ,收入 20万,收到款,借,银行 20万,贷,应收账款 20万,这个账是平的,但这体现不了我内部账的真实数据啊,内部确定收入时,借,银存,20万,实际收入是18万啊
你好; 你内账这样做 借,应收账款 20万,贷 ,收入 20万,收到款,借,银行18 ,贷,应收账款18 ;然后 借营业外支出- 坏账 2 贷 应收账款2 ; 借销售费用2 贷银行存款2
我觉得还是有点问题,我银行实际收到的是20万啊,不是18万
你好; 你不是说 只会收入18万吗 ?
但开票20万,客户对公打款肯定是20万啊,我的收入是18万
你好 ; 那你做内账 ;你要吧发票体现出来 ; 借,应收账款 20万,贷 ,收入 20万,收到款,借,银行20,贷,应收账款20 ; 借销售费用2 贷银行存款2
在吗?老师
打个比方,就这笔帐,我现在要把这8000元给客户,怎么做平
你好; 现在又是8000 ; 又是什么业务 ;
就是上午我说的,上午不在电脑前,现在直接截图,好说明情况
你好; 上午又是什么情况的问题 ; 因为我们每天要回复 几百个 问题; 你要 描述下; 不然我都记不住了
您现在帮忙回复一下,我上面的截图就可以了,客户多转的8000,我怎么做平
你好; 多赚的8000 ; 你 会退给客户吗 ? 要退的话; 你做; 借应收账贷银行存款即可