你好; 按照开票金额来 做账的 ; 借 应收账款贷主营业务收入; 销项税 ; 这个2万业务费是什么情况; 你要支付的吗

想请教一个问题:一笔业务发票开了10万,到账10万,实际收入是8万,给客户多开了2万的票,税金一共收了1600,最后退了客户18400,怎么做凭证把这些账搞平啊
建筑公司开出去的发票金额如100万,收到100万已做账 后面审计下来需退回10万给业主,发票已开出没退不能充红,税已交,退回的金额如何做账务处理?
老师你好,请教一个账务上的问题,我公司与国企有个联合经营的场所,这个经营场是国企所有,国企要求我们每个月完成20万(最低)的营业额,每个月还要把实际营业收入(转入营业收入必须大于20万)转入他们账户,然后他们扣除部分佣金后,剩余的18万在转回给我们,还要求我们开票18万专票给他们,这样怎么账务处理
给别人单位多开的发票,比如,开票金额20万,实际收入18万,到账金额20万,后期要将2万做业务费拿出来,怎么做账务处理?
这一题5号已经开了发票,发票的金额是75万,不是按发票的金额确认收入么,如果不是的话,那么多出来的1.5万发票金额怎么处理呢,如何做账务处理
郭老师,建筑服务比如100万,预收40%,开工后收30,结束20%,一年后10%,什么时候缴纳增值税
老师,个税专项附加扣除,员工自己在手机上填报了,我在电脑客户端,怎么把数据倒到电脑上
个人代开发票2500,假如个税我司需代扣300,个税需由对方承担,那我们付款就付2200.分录怎么做
老师 您好 我填报工商年报时 股东出资 实缴出资额 实际出资额, 实际出资方式 实际出资时间 不能为空吗 ?如何填年报呢?怎么才能做年报申请呢?
假设生产一种产品,领用原材料1000元,期末在产品数量为100,完工产品数量是200。请问原材料怎么在完工产品和在产品之间分摊?
我司去年开票收入低于成本 税务让写说明情况。我司是代理进口的,有些个人委托我司进口,我司根据收到的个人支付的税金和货款金额(税金支付给海关,货款对应支付给外商),确认收入。收入低于成本,主要是因为个人有些货款金额(付汇未通过我司支付)未付给我司,而且也不会再支付。这样怎么写情况说明比较好
老师,新接手一家劳务公司之前代账公司账面和银行流水完全对不上。银行流水全是支付给班组的劳务费(没有发票)和发放员工工资(没有申报),账上附的发票没有银行流水。后续查到会不会被补交个税,没有流水的发票会不会被认定虚开发票?这个要怎么弄,头疼得很
料工费都要在期末的产成品和在产品之间进行分摊吗?
老师好自愿支持资金用什么会计科目
返佣申报个税应该报劳务报酬还是别的
是的,要支付出去的
意思丛你应收账款直接扣除去吗; 会开票给你; 你计入 借销售费用; 银行存款贷收入; 销项税
比如借 应收账款20万 贷 收入20万,收到钱,借 银存20万,贷 应收20万,我要问的是我内部账实际收入是18万,我还要退还客户2万,这个怎么做
对方不会跟我开票的
你好 ; 你的意思 给你18万; 你在18万基础上还要给 2万出去; 那你 不仅少收款2万; 还要支付 2万;相当于只有16万了吗
可以这么理解,您现在只用告诉我,这个账怎么处理
你好; 2万出去做; 借销售费用贷银行存款
你没明白我的意思,我现在是内部账处理,1、开票时,以银行到账金额确定收入,借,应收账款 20万,贷 ,收入 20万,收到款,借,银行 20万,贷,应收账款 20万,这个账是平的,但这体现不了我内部账的真实数据啊,内部确定收入时,借,银存,20万,实际收入是18万啊
你好; 你内账这样做 借,应收账款 20万,贷 ,收入 20万,收到款,借,银行18 ,贷,应收账款18 ;然后 借营业外支出- 坏账 2 贷 应收账款2 ; 借销售费用2 贷银行存款2
我觉得还是有点问题,我银行实际收到的是20万啊,不是18万
你好; 你不是说 只会收入18万吗 ?
但开票20万,客户对公打款肯定是20万啊,我的收入是18万
你好 ; 那你做内账 ;你要吧发票体现出来 ; 借,应收账款 20万,贷 ,收入 20万,收到款,借,银行20,贷,应收账款20 ; 借销售费用2 贷银行存款2
在吗?老师
打个比方,就这笔帐,我现在要把这8000元给客户,怎么做平
你好; 现在又是8000 ; 又是什么业务 ;
就是上午我说的,上午不在电脑前,现在直接截图,好说明情况
你好; 上午又是什么情况的问题 ; 因为我们每天要回复 几百个 问题; 你要 描述下; 不然我都记不住了
您现在帮忙回复一下,我上面的截图就可以了,客户多转的8000,我怎么做平
你好; 多赚的8000 ; 你 会退给客户吗 ? 要退的话; 你做; 借应收账贷银行存款即可