26到28,还有35栏里面,这个是附表二的 主表,不体现。

你好想咨询一下,就是外贸进出口企业,退税勾选以后,增值税报表进项税额表怎么填报呢?会在主表里面是期末留底税额吗?
老师您好。想问一下:外贸出口企业的增值税申报表,销售收入是需要填在免税下面的吧。那就是这个是什么时候申报表填写呢?收到收入的时候早,申请退税晚。是收入那个月就填?还是验证进项发票的时候啊?
老师,我家外贸企业出口退税企业,我查了一下之前的申报表,有块看不明白,本期进项税额明细表,里面的待抵扣进项税额是怎么填的,也要勾选认证的吗?主表为啥要填在免抵退办法出口销售额里,谢谢
老师你好,查账发现往期发票勾选了,增值税申报表进项没带出来数,但是按照未带出进项数的表报了,现在账上进项跟未勾发票选有差额,差额就是之前已勾选申报表带不出来的那个数,想问下老师,这个错误要怎么办?白勾选了吗?要怎么处理啊?
老师,我们生产企业上个月有个出口退税,这个月已经退下来了,这个月的增值税申报表自动的在期末留抵税额上是上个月的退税金额,这个怎么会在期末留底上面呢,是不是意味着我可以用这个期末留抵税额
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
但是看表二,显示在了第一行怎么操作呢?
你好,第一行没有问题的,你填写到35栏,第一行和第二行不就自动取书吗?
好的谢谢老师。就是在问一下。认证以后查发票信息是已认证未稽核状态?是不是就需要等已认证已稽核才可以提交退税呢?
好,你看一下你的退税等级,如果是一级级的。
如果是一级二级的不需要,如果是三级四级的需要。
是三级的就需要等发票已认证已稽核才可以申报退吗?剩下的只有等?
你好对的 是这么做