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未开票销项税是负数,怎样填报增值税?我在未开票收入填多少销售额?

2023-02-09 18:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-09 19:03

同学,你好 未开票销项税是负数,什么意思?你是要把之前的未开票收入红冲?

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快账用户4064 追问 2023-02-09 19:07

对的,把上个月未开发票冲红,然后加上这个月的暂估,结果成负数了

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齐红老师 解答 2023-02-09 19:08

同学,你好 负数的话,你填写之后,要找专管员说明情况,不然申报不过去

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同学,你好 未开票销项税是负数,什么意思?你是要把之前的未开票收入红冲?
2023-02-09
这种情况应在 2025 年 5 月申报时进行处理,在 “未开具发票” 一栏填报负数冲减当期销售额。 根据税法规定,前期已通过增值税纳税申报表附列资料一 “未开具发票” 栏次申报了未开票收入,在补开发票月份,应将当期补开的发票填写在附列资料一对应的栏次,同时在 “未开具发票” 一栏填报对应的负数冲减。由于 3 月申报时未进行抵消,所以在 5 月申报时进行调整即可,无需更正 3 月的增值税申报。但需注意,申报时可能会出现比对异常,此时需通过办税服务厅或者远程办等方式办理
2025-06-10
你好,需要做申报表 的更正  
2024-06-14
你好 能忽略不管了
2022-04-04
你好,填写的是开的普通发票的,然后第一行里面包含着无票收入。假设你销售额超过了30万。
2024-07-04
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