你好,开负数然后重新开具发票
老师,就是像消费税的话就是假如说那个我采购的这张发票,然后是采购的这张发票是供应商开错了,然后他开错以后,她发现她就给她红冲了,然后重新给我开的,但是我这边勾选的时候就把这张错的已经勾选了,然后现在消费报不过去,这是怎么回事儿。现在就是说这个勾选这个升速就成品油的声速跟咱实际申报这个不一致,所以比对通过不了。
老师,我问你个题哈,我不知道这个押题册您这个手里有没有这个题,这样儿这个所得税的题在题目的基础上,他第一个他有一个接受我们公司的捐赠,然后就是他不是那个权力性的投资,然后他就应当给他确认为收入哈,然后这个题干上是十个亿,然后这个捐赠收入是1000多万吧,哈。然后就是在算他后面儿的这些什么业务招待费的时候儿啊,还有广告收入的时候儿,他这个应该给他寄到收入里面儿,那么我们在后面儿就是算这些限额的时候儿应不应该就把它也列进去呢,因为我今天做了一个题是列进去的,后面儿这个题他又不列,在又不列进去,什么情况列进去什么情况不列进去呢。
嗯,老师我想问您个问题,就是我现在在的这个单位儿是个乙方,甲方的话是水利局,然后我是包甲方的活儿,然后我再包给丙方,我是中间的乙方,然后老板是从甲方接了三个防水裤防水项目,然后需要让我把这三个防水项目ABC分别就是给他计算设置账本儿。而且我们现在是手工帐,我想问一下,就说是那个,我现在给他设了三本儿,那个银行日记账,然后这是三个项目的,然后一个明细账本儿,然后分成了三个项目,我想问一下,就是我这个这个,这个这个乙方,我这个单位儿,比如说比如说收集来的材料儿还是单位儿,这些工资,是不是我还是需要再重新起一个账本儿起,重新起一个就是我们这个公司的账本儿,然后再分开三个项目的账本儿,这样是不是需要四个账本儿?
我们是那个汽贸的公司,然后呢,就是销售汽车之后,厂家会给我们就是油和那个滤芯儿,这个东西我们取回来之后,我们并没有花钱,然后等顾客,就是说过了一段时间,他会来换这个油和滤芯儿。就像这张单子,他后边儿就是售后,他会写着啊,这个东西是给谁换的,但会出现一种情况,就是这个顾客并没有来换,他在外边儿的店儿换了,然后这个东西呢,现在在我们是真实存在的,那我要怎么给他入库呢。现在涉及到一个问题,就是说其他的顾客来了,然后呢,花钱把这两个东西给买走了,那我有收入啦,我也要结转成本,但是这个单子我要怎么入库呢?我不太明白。
老师我想问一个事儿,就是那个,我们家十月份的时候儿给给那个购买方儿开过一张增值税的普通发票,然后现在,就是他要换货,然后换的不是同样的品了,然后我这个发票应该怎么办?
各位老师,你们好 企税里面企业重组 这个怎么理解?
各位老师,大家好,水利建设专项收入这个怎么入账呢
老师,你好 比如说租半年,前两个月免租期,免租期是出租方产权人交,从租期开始是承租方交,这个知识点对的吧,帮忙解答下,谢谢(๑>◡<๑)
比如买的手机2551元 借库存商品贷应付账款 两天后厂家给退回68元借应付账款贷库存?库存上有数量,厂家退款知识退了68元钱,货不退,这个应该相当于折扣了68元,分录上库存不写数量还没发保存?分录应该怎么写合适?
#提问#老师,您好!公司主营业务销售医疗产品的,兼维修服务,公司是一般纳税人,销售产品开票是13%,维修服务开票是几个点?
老师,个体户不需要申报财务报表吧
老师 请问电费发票重复下预付账款了 导致预付账款贷方余额2万多 怎么处理?
开票购买方开个人 必须是个人姓名身份证 还是别的也可以
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
但是已经隔月了,而且已开出的发票拿不回来了
隔月才需要开具红字负数,不用拿回来哦
我们是销售方,我们开吗?直接在开票软件,找到这张发票冲红吗?
对呀对呀,是销售方哦
要有对应的退货单据的哦。
开出去的发票不用要回来嘛?
不用的,这是开负数哦,作废需要