同学,你好 有好多是老板通过公司账户过账的 这种情况最好不要做,很有风险
公司费用多,收入少,一直借钱进公司,其他应付款有上千万,这种企业做会计会有什么风险,应该怎样处理账务
老师,我公司借法人款(其他应付款)数额太大,有200多万,这怎么平账,可不可以拿应收账款来平账,(应收账款也是和别的公司过账的数额),借法人款太多会不会有风险
老板用A公司贷款928万,其中一部分用过桥公司还之前的贷款500万,银行通过A公司帐户把款打到过桥公司提供的第三方公司,第三公司提现还过桥公司,第三方公司给A公司提供采购合同,出入库单,收据,没有发票,我们怎么入帐?如果按实际情况入帐,写一份情况说明,借:银行存款:928 贷:短期借款:928 借:其他应收款-老板:500 贷款:银行存款:500 ,这样写其他应收款,老板身上的款是不是越挂越多,怎么入帐合适?
公司预付账款和其他应收款下数字有三千多万,有好多是老板通过公司账户过账的,这种情况怎么处理(公司年营业收入二佰多万元)?,
我公司去年销售100万,进货了500万,预付和其他应收数据增加四佰多万,这些钱是老板从他其他公司转进又转到另外公司的,现税务局查,预付和其他应收过大,会怎么处理?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师好,问下工会会费计提也是按照应发工资金额的0.5%计提?
请问老师房地产开发企业竣工后将开发成本结转至开发产品后,那后续又增加了一些开发成本,那这个单位成本产生变化,要如何调整之前月份结转的成本
老师您好,请问一下四月减资完成是股东撤资所有者权益是正数需要给自然人股东分红,五月给他申报个税,是不是就需要用四月的财务报表了?
已经入账了,专管员要解释,该如何解释?
同学,你好 你这个只能按照真实情况说
真实说税务局会怎么处理呢?
同学,你好 可能会把你收到的钱认定为收入,缴纳增值税,只是可能