您好,是在存货吗还是
老师 我是建筑行业的 今年汇算清缴前 我在20年的账里 暂估了材料 做了一笔人工成本 做这两笔的前提是我21年的账期初余额已经结转了 做完这两笔分录 我20年的暂估有余额 21年初没有余额 工资也是 20年有余额 21年没有余额 现在怎么办呢
老师您好,请问账上有暂估费用,但是现在没有发票了,如果把这笔费用冲掉,交所得税的话,账务处理应该怎么做?
老师,如果做了暂估,但是管理费用票没有收到,存在了暂估票余额有20万多,这个怎么冲掉呢,2020年的了,账上有余额
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理,还是说暂估成本的余额就一直是20;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,请问还调增么,因为暂估里面一直有余额?
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理? 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,因为暂估里面有期初的20万余额,请问还调增么? 郭老师回答
车间要用一个材料500元现金 以前谈的是含税13%的 那现在这单我们不用他们开票的话 应该是付他们多少钱
5月份能报6月份的个税吗
老师好,请教一个问题,公司过年买的鞭炮开票来进哪个科目记账?
小规模纳税人的专票可以抵扣吗?
料工费是做到生产成本下面的二级科目 还是单独设一个制造费用的科目
物料新增怎么显示编码存在,输入编码又显示没有编码
一般纳税人给小规模纳税人开专票,开多少个税点呢?
某项修理费是混合成本,经分解,每月的固定成本是18000元,修理工时和变动成本成正比例。 2023年5月份的修理工时是60小时,修理费是33000元预计6月份的修理工时是70小时。则6月份的修理费是多少
请问老师一打开开票系统的蓝字发票模块就出现蓝色预警,这个严重吗?怎么处理?
老师,缴纳社保不走公户走私户可以吗?能抵扣吗
当时因为没有成本票,让公司开的。但是公司开不出来
那就是当时还在成本是吧
嗯嗯,对的,目前有余额,不知道怎么冲
现在取得票了没这个
现在是票也回不来了,没有票了。
那目前没办法冲啊,也啥都没有
就这么挂着吗?当时是先暂估报账的,现在票回不来了!那这个当时报账不是虚报了
嗯对,先这样挂着的目前
好的,谢谢老师
嗯嗯,不客气的哈这个