您好 (1)计提本月行政人员工资6000元; 借:管理费用 6000 贷:应付职工薪酬 6000 (2)购入原材料,专用发票上注明的价款为200000元,增值税税率为13%,款项已由银行存款支付,材料验收入库; 借:原材料 2000000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 2000000*0.13=260000 贷:银行存款2260000 (3)用现金30000元支付销售产品的广告费; 借:销售费用 30000 贷;库存现金 30000 (4)发出原材料8000元,用于产品生产; 借:生产成本 8000 贷:原材料 8000 (5)用银行存款10000元支付公益性捐赠支出; 借:营业外支出 10000 贷;银行存款 10000 (6)公司从银行借入三年期借款1000000,款项已存入银行。 借:银行存款 1000000 贷:短期借款 1000000
老师,我公司名下有一辆车,按照市场价卖给公司法人,有风险吗
企业暂估200万,汇算清缴调增30万,怎么做会计分录
老师,我们有个农业公司,第二季度,开了一张30万的发票,开给农业农村局的,是一笔奖补收入,与销售行为不挂钩,增值税是不是零申报,企业所得税,是不是要在申报表,不征税收入那一栏填写30万
开哪些发票,备注栏是必须要按要求开上项目等内容。有没有归纳
固定资产捐赠入账需要哪些资料
公司名下没有车,员工报销的油费可以计入公司费用里面吗
其他个人代股东转投资款,备注的投资款(代某某转),这种投资款有效吗
装修,发票大类选择哪个
老师 我请教一下 因为四五月分过节费福利没加进去 我今天更正个税需要补税 那计提发放我是必须做在四五月份还是可以在6月份做 补计提 发放的分录呢
老师,公司购买的雇主责任险,是否可以开具专票?