
老师好!请教一下,在计提员工工资时,做会计分录 借:生产成本-工资XX(只是工资,不含五险) 管理费用-工资XX 销售费用-工资XX 贷:应付职工薪酬-工资XX(计提的是公司部分) 应付职工薪酬-社保费 应付职工薪酬-医保费 应付职工薪酬-工伤险 应付职工薪酬-生育险 应付职工薪酬-失业险
老师好,请问下,公司负担的五险一金,应该归集在应付职工薪酬还是应交税费下面,哪个更妥当?
老师你好,关于个税申报金额和社保公司承担部分 不太清楚,计提工资时 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 -工资2360 ,在计提五险公司承担部分时 分录借:管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 441.79(社保公司承担的部分) 个税申报是2360,但是这样分录坐下来应付职工薪酬账上变成了2801.79 和我申报个税的不一致,这点不太理解
老师好 ,请问一下发工资、劳务派遣 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那现金流支付给职工以及为职工支付的现金 是选在哪个对应的科目呢??
老师请问一下,资产负债表中的应交税费里含个税吗?个税不是在应付职工薪酬中体现了吗?
老师,我们公司账户被冻了,其中有个项目甲方要拨款,就直接付给供应商的,甲方付款银行回单传给我们的,还需要什么附件资料
老师股权变更都缴纳哪些税
年中建账,代账公司交接的科目余额表数据,与税务申报的数据完全不一样,我现在接着补账的话,期初数据录入哪个更合适呢
收到企业所得税退款 小企业会计准则怎么写分录
小规模农业公司进来的化肥是9个点的,销售出去的是一个点,进项和销项怎么做分录
老师你好!民间非盈利组织,6月收到提供服务收入1000元,6月初已开具发票,出纳6月底又重复开具了一张发票,7月做账时才发现,就是充红作废也是7月了,6月底重复开的发票可以这样做吗?借:应收账款1000元,贷:提供服务收入。贷:应交税费~应交增值税,7月将这个分录红冲做一遍是吗?谢谢
酒店在抖音 美团平台客户订单实付200元 酒店实际收到170元,美团 抖音也没给酒店开扣的30元的发票,酒店确认收入应该是多少
你好老师,就是预收了金额较大的款项,但是还没开票,我应该是做哪个科目呢,应收还是预收
小规模纳税人,教培行业,从2026年1月1日起,针对预收款记账: 收到预收款: 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费~应交增值税~小规模增值税 根据分摊当月实际收入: 借:预收账款 贷:主营业务收入 这么记账,会计分录记得对吗?
老师,公司的销售货款通过诉讼方式追回,法院强制执行的,到账的金额包含逾期利息,这部分利息应该怎么做账呀?谢谢