你好 1,超过是按1%缴纳增值税 2,前提需要符合小型微利企业的条件才是

老师企业所得税计算的话应纳税所得额超过一百万部分按5%不超过一百万的部分2.5% 还是超过了一百万全额按5%征税 我们是小微企业
小微企业是不是利润总额没超过100万按照2.5% 超过100万没超300万,100万以内是2.5%超过100万的部分按照10%计算企业所得税?
老师好,小规模纳税人现在是 增值税季度销售额不超过30万,普票免征增值税专票按照1%交增值税,超过30万,是不是全部按照1%交增值税?
现在小规模增值税月不超10万季度不超30万不征增值税,超过3%全额征税 企业所得税按100*2.5%,超100按5%征企业所得税,对吗
老师好,企业所得税应纳税所得额超过100万,不超300的就不免征企业所得税地方分享部分(40%)了,不超过100万的,才免征吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
超过全额按1%缴纳增值税吗,申报填几栏呢
你好,超过是填写在第一行收入栏次