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我买月饼发福利 买了五千 对方开了增值税专票给我,进项税额是575.22元 ,如果我直接把五千做福利费,发票我不认证 ,那进项税额575.22元是不是不需要理会它。不需要做进项税额转出的?

2023-02-13 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-13 09:55

你好,需要做进项税额转出的哦

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快账用户1454 追问 2023-02-13 09:56

不认证也需要进项税额转出?

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齐红老师 解答 2023-02-13 09:59

可以直接全部计入费用

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相关问题讨论
你好,需要做进项税额转出的哦
2023-02-13
借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出
2020-10-15
1、是的。 2、对的。 3、不能红冲,需要先认证,然后做进项税额转出。
2020-01-11
你好,福利费进项税额转出的分录是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2021-03-08
你好是的,直接选择不抵扣勾选价税,合计作战。
2020-09-07
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