你好,需要做进项税额转出的哦

进项税只有认证过以后才能涉及进项转出这个科目吧? 比如我账上把福利费的发票做进项了,但是这个发票没认证,不会涉及进项转出这个科目,对吧?直接账上红冲刚刚的福利费进项税额金额就可以了,对吧?
老师我们是一般纳税人,7月购买了体育用品用于员工福利,当时收到专票,同事不知道,就认证抵扣了,并且7月的账做的借方进项税额,那么我8月的时候,是不是该做借方管理费用-福利费,贷方,应交税费-应交增值税(进项税额转出)?8月末的时候我该怎么做账结转?谢谢
请问老师,公司人网上买的个人物品开进项专票了,是不是做账要做福利费?进项票要怎么处理呢?我已经认证了,是不是要进项税转出呢?分录是不是借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-进项税?下面图片是不是只填“15行”就行了?
那个福利费,不能低扣的,但是发票开了专票了,我做发票时候有做进项税额了,那认证如果认完怎么做进项税额转出,做进项税额转出要先做什么,然后分录在做进项税额转出
福利费开的专用发票,进项税额需要转出,是不是收到发票认证的时候借记应交税费—应交增值税(进项税额),接着在做 借 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 贷 应交税费—应交增值税(进项税额)
促销服务费税收编码是多少
你好老师,我合作购买农业保险,购买时是现金支付,后面退保险了,退款返回公户,这个怎么做账,
老师,药品和耗材的成本率怎么计算?能够提供一下思维和计算公式吗?
请问为什么公司发生的日常开支、费用金额不大不会走公户付,而是法人或员工先垫付了?除了是公司钱不够个人先帮垫付,还有什么原因呢?
为什么收到的电子发票和s局后台导出来的发票不一样…… 打比方,A公司收到同一家公司,今年3张发票,共计10万……可是s局导出来的发票明细,今年是4张发票,共计10万…… 对比后,是收到的电子pdf发票有一张是合计开到一张票上了…而s局是开到2张发票…什么会这样???会计根据哪个做账?
老师,现在个人去税务局代开房屋租赁合同几个点
老师,5月暂估材料单价680,12月材料发票进来单价850,这个怎么处理呢
跟我们合同的境外对手公司,让我们提供一个《中国税收居民身份证明》,说的是他们公司能减免一些税收。对这一块完全不了解。有知道的老师能解答一下吗?这个要在电子税务局开,还要公证,对我公司是否有影响。
我们是一般纳税人,租的别人的厂房,现在又转租出去了一部分,我们需要申报什么税种
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
不认证也需要进项税额转出?
可以直接全部计入费用