你好; 按照发票的 金额来 做入账

请问下医药行业代理商,二票制的情况下,业务都是高开高返的,那所有货款都是全部入到对公账户,但高返的客户提成佣金之类的,要怎么走账,怎么做账呢?比方说,开了销售发票给客户10万,供应商给我开进项发票8万(实际拿货都是底价,高开的部分给税金),原则上我只有2万的利润,但我要给客户提成佣金5万,这5万我每次都只能从公账提转到法人的私账,再由法人私账转给客户,增加了其他应收款,造成法人借款的税收风险,要怎么做才能符合税法呢?
老师,下午好,有这样一个情况,我们在8月份的时候,销售发票是开着6200元,但只收到对方5000元的货款,后来查核原因是有一款产品下调价格了,象这样的情况,对于年终结账有没有什么情况?再者,如果在12月份没有这家客户的货物销售,我们可否到明年的销售货物再少开这1200元的发票给对方呢?
供货方为什么要给购货方返利,比如说供货方从购货方得到销售款100元,供货方再返利给购货方10元,相当于供货方只得到了90元是吗,对于购货方商场来说得到的10元,根据供货方开具的红字发票,就红冲进项吗,供货方就直接冲收入,冲销项吗,万一之前开进来的100元已做抵扣了呢,就不能红冲了是吗。第二种购货方开普通发票10元,那10元来说,怎么做账,供货方就是作为销售费用吗
电商公司,我们公司实际要付款给供应商100台电器40万货款,但是供应商平台收到的返利算我们公司的,所以用返利10万抵扣了货款,那就相当于我们还要付30万给供应商,但供应商不愿意按100台来开票,只肯按30万减少数量来开票,因为每台机器都有型号的,我们要按100台对应的型号开票给客户,供应商那边觉得调整价格跟市场价有差别,不愿意调整,只愿意调整数量,可是调整数量的话我们就没有发票开给客户,我们要给客服按100台型号来开票的,这种情况,除了调整单价还有其他方法来解决吗
那如果是第一次对方返利还没有给到系统,要下次进货才给抵减货款但是对方已经按市场价开具了发票,但销售给客户的时候是按低于市场价销售的该怎么做账呢?
老师,前年股东从公司借走30万开新公司,今年新公司注销了,股东把钱还回来了,并多还了4600元,我这样做账行不行:借:银行存款304600,贷:其他应收款300000,应交税费-还款利息4600,这样可以吗?
老师,公司付款了,在应付账款借方,可对方不给发票,怎么处理,转营业外支出可以吗
子女教育专项扣除有孩子的年龄上限吗
更正某一年的申报表产生多缴税款,包含增值税及附加税,这部分多缴税款,后期正常申报的时候会抵扣,多缴的税款如何做分录,后期把税款抵欠又如何做分录,跟形成多缴税款的原因无关。只问这部分税款。
我是个体,10月申报不是电商平台会报送数据,我们知道的是这个个体并未上哪个平台,但现收到税务短信提醒,说第三季度报税数据小于平台报送数据,我能从哪里查询到我这张营业执照绑定了哪些平台?
老师 我们是一般纳税人 建筑行业,有一般计税和简易计税,项目都在外地。外地预缴增值税的时候一般计税和简易计税都可以扣除分包款吗?
我公司是集团公司下面的分公司,有部分人员的工资总部发放这次我公司给每个人发了50元福利费,怎么申报个税?怎么做账?
老师好,个人所得税税率表发一份
老师,您好,有家企业在招聘可以主动打电话过去问吗
老师,请问国内的客户下单给我司,产品出口到日本,由我司报关及开出口发票,款由国内客户香港公司付美元到我司美元户,这样操作是正确的吗?
比如说我们进价是4万,卖给客户是3.5万,返利的部分要下个月才能给我们用于冲抵进货款。这要怎么做账呢
但是下一次是直接冲抵了其他的货款。
你好; 那先做暂估入库 4万 ; 然后销售出去开3.5万发票出去 ;
相当于销售价格低于了成本价这个要怎么做账
怎么暂估不是很懂
你好; 正常做收入结转成本哈 ; 只是低价销售 怕有税务风险的
就是低价销售返利这部分该怎么做才不会有风险
你好; 你这个是低价销售给客户的返利; 你考虑正常开票出去 ;让对方给开红字信息表; 你开红字发票来处理
那这样的话对方需要交税,对方不愿意交税该怎么处理呢
你好; 正常价格开了。 还得红冲发票; 到时可以冲税额的
但是我们开票给对方对方是不是要把税金做进项税转出
对方就要交税
你好 ; 是的; 到时就得转出的;对方开红字信息表
好的,但是对方不愿意怎么办
好; 不愿意的话; 没法操作 哈 ; 要么就得全额开票 到时少收款的 走坏账处理
怎么走坏账呢
借信用减值损失贷坏账准备; 借坏账准备贷应收账款
这种走坏想处理没事把
你好; 正常的坏账是可以的;
好的谢谢。知道了
不客气的; 帮到你就好