学员你好,借:预付账款 /在途物资 贷:银行存款

找郭老师 老师你好,假如我们在网上采购东西,我们付了钱但是货还没到,这个时候要怎么做账尼
找郭老师 老师你好,我们在网上采购东西,先付款,货再到,这个分录要怎么写尼
你好 老师 我们的一个客户通过一个云平台给我们支付了货款 半年后才能到账 我想问一下这个账怎么做账啊 我想着先不做到时候那个平台给我们打钱了在做 但是每操作一次还要扣除300的手续费 当我们所谓的云平台收到这个钱是否需要做账 应该怎么做
老师,你好!是这样的我们收到别人开给我们的打印费19523.44的发票,但是客户说我们还欠他们4297.17未付,其他的钱老板已经付了,但是我在应付账款-客户名称上没找到,这个怎么处理呢
;郭老师,郭老师 您好,我们公司年底给两个股东发奖金,每个股东14万奖金。但是我们现在账户钱不够,老板说设么时候有钱什么时候把这24年奖金补发,现在年终结账,我账上计提上吗?但是没有发放,我这个个税改怎么申报呢?怎么申报能算在24年的工资奖金里面呢?劳烦老师指导一下
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?