您好,这个是需要返修反的
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    用友t3我结账了,要回去改凭证是先反结帐再反记账?如何操作?才能修改? 修改后再按平时记账再结账?
金蝶反结账后修改凭证,准备结账时说本期还未完成 折旧计提,不能结账,计提结账的凭证没有修改所以凭证已过账,请问这个是怎么处理的
老师,反结账反过账以后,需要删除那种结转损益的凭证吗?然后才可以修改其他凭证增加或者减少或者修改 然后审核 在过账 再结转损益 再结账?
金蝶反结账修改凭证后 无法结转损益是什么原因?
老师,请问一下结账时弹出损益类科目没有结平,具体操作是把那笔结转损益凭证先反过账,再删除,在重新结转,在过账。还是先反过账,不用删除,然后直接在结转,在过账呢我主要是不知道要不要删除那张凭证
                未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢
老师,请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产,这笔分录需要在账面做调整吗,是不是不需要体现在账面里呢
老师,我快账软件不好使了,登录不上去了
开发公司付的挖机转运,土方款这个没有发票,怎么开票啊,是个人的
企业支付给劳务公司劳务费,劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
我司属于纯外贸企业,现出口一批货物,跟外商客户成交方式是FOB; 采购时,跟供应商签订的采购合同是含运的,即供应商负责将该货物送至指定起运港,运费也有供应商承担, 这样国内段陆运发票我司无法取得,供应商无法单独给我们开具陆运发票,只能跟货物发票混合起来开总价,这样影响退税吗?
老师我们给有个公司多开了几千块的发票,一直挂账这个要怎么处理啊!这个钱收不到的是多开的
之前的会计在24年的汇算清缴做了退税,现在S那边打电话来了,意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了,我这个怎么补
老师你好!不含税收入是38.5万元,是9个点的税率要交三个点的增值税,目前呢,我就用一个点交增值税,两个点预缴的税款来抵扣7700元,老师我是怎样计算进项税额?然后怎样写分录?勇老师指导一下