您好,因为社保和工资都是当月的工资,下月发放

老师你好,麻烦问一下月底计提工资和社保费如何做分录?当月缴纳社保费和发放工资如何做分录呢?谢谢
老师你好,社保和工资为什么要先计提一遍?然后实际发放了在做一次分录?
公司的工资是本月计提,下月发放,在本月时做了工资计提,到下月时把计提的全部冲掉,然后又做了实际发放的帐,但是用的分录还是计提工资时的分录,为什么啊
老师,我想问一下,先缴社保后发工资,社保扣费时和计提以及发放工资的时候分录是怎么做?
你好 老师 我们两个月未发工资 工资是计提了的 然后代扣社保个人部分是不是等发放工资的时候在一起做代扣的分录
老师,我想问有的公司之前都没做过银行流水,我这个月要是做的话,直接用其他应付款调银行余额,行吗?
老板一次性充钱3000餐饮店给开了预付卡销售这样可以吗?这样开和后面消费了直接开餐饮费发票有什么区别
成本列支不匹配,自查查不出来,有什么好方法吗?。KTV行业
老师,装饰公司的发票开安装费的话应该怎么开具体的分类编码和名称这些?
如果存量公司做减资,股东的认缴时间的5年内是以2027年7月1日起5年内,还是新改的营业执照时间,还是股东会决议时间为起点计算5年内
生产车间工人经工伤鉴定后,与公司和解,公司给予一次性就业补助金计入哪个科目
25年的期末数是错的,26年的期初数是对的,这种情况怎么修改
老师,请问,我之前开了一张发票,一直收不了款,现在要怎么样处理比较好
老师 你好 我们是电动车销售公司 现在需要从供货商那里开成本发票 我们是要开上牌的那一种发票吗
卖车的发票开多了,可以冲减部分吗?
那如果本月计提的跟下月实际发放的不相符呢?
那不可能,因为做账基本上都是下月了
老师,那计提的时候借费用,贷应付职工,支付的时候借应付职工,贷银存是吗
嗯对是这个意思的