你好; 这个你要找软件售后给你设置下报表的 取数据公式才行的

电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
老师,2个项目请问合并报表时,1项目挂的其他应收款41万,2项目其他应付42万,在合并报表里如何体现的?最后的数据是怎么样的?是应付挂1万吗?
1、21年的税务系统财务报表申报和财务软件上的数据有差异如何调整 2、之前的财务把其他应收期末数填写0,实际上数据为-109587.55,其他应付期末之前财务填写1943425.24但实际上1833837.69,之前财务把其他应收的期末贷方余额和其他应付贷方余额贷方余额相加了填写,我咋个该了
请问老师,现金流量表附表项目指定时只有经营性应收项目的减少,发生经营性应收项目的增加如何指定能显示出负数?本位币尝试过填负数,但是保存时提示现金流量未指定完,还是说在报表模板中设置?
老师我想麻烦您咨询个问题,应交增值税是负数的话,软件系统取数该放什么科目就放什么科目吗?还是如果应交税费是负数就设置在其他流动哪里取数,如果正数就在应交税费那取数。或者软件模版不变申报时候自己根据情况填到判断填到对应科目。这样会不会被认定为记账、申报不一致呢?应交负的话报表是不是不好看。谢谢您
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
我想问下,公司转公会钱,要交很多税吗?要交哪些税,怎么核算
对方公司税务异常了,导致开给我们的发票税局通知进项税额转出,是真实的业务,现在需要对方处理好了,我们才重新抵扣, 我现在转出补我税款,后续能不能再次抵扣只能等对方处理了,那财务上怎么处理,怎么做分录
老师,我想请问一下,出现购票金额大于入账金额,这种情况一般有什么原因?
子公司利润让交怎么走手续
软件是科目重分类的,现税局要我写出其他应收增加数的明细,在软件怎么找?
你好; 你直接看其他应收款- 借方 和其他应付款借方合计来写
是末级明细期末余额是吧
你好; 是的; 期末数据合计
我要当年增加数明细,你这是期末数呀?
你好; 增加的金额; 你直接去看你其他应收款明细账里面 借方累计发生金额即可
这样取数,同报表的期末数减年初数又不对,不知道为什么?
你好1; 不看年初; 你不是计算 本期增加的数据吗 ;
专管员用期末一年初数,当作增加的叫找明细?
你好; 比如你 年初其他应收款是100 ; 你 其他应收款 22年借方发生了100 ; 贷方发生 了50 ; 期末 = 100%2B100-50 = 150 ; 如果直接用 期末 150-100 = 50 ; 相当于是直接用借方100 -贷方50 计算的 ;那你以 你税务局要去来算
我讲报表上的其他应收款项目本期数减年初数余额,怎样才能取得这个增加数的明细,
你好 ; 增加金额; 你们可以用本期发生的借方减去贷方来考虑哈 ;