你好,出现了负数,那你看一下你缴纳的个税和从工资里扣除的金额是一样的吗?
老师,问题是这样的,公司在三月份有留底税额,四月份的销项税小于进项,建筑公司异地预缴了税款,4月的申报表主表上显示多交税了,这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候,已交税金科目出现差额,金额正好是4月异地预交的税款,这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
问题4:几个应交税金科目之间的账乱了,例如个税,某些月从这个科目出,某些月又从其他科目出,导致某些科目余额为负数,这种情况应该怎么调整好
公司内账比较乱,比如去年一年公司没有交过税,之前的会计做的账里显示还需要交六七万的增值税,工资也是挂了几十万的工资未发,这两个我目前是已经调整过来了。还有公司一共几十家往来挂账几乎每个余额都是不对的,其他应收款和应付款也是挂的很奇怪,这种情况只能每个科目都去核对然后调账吗?能不能直接按照正确的余额调整过来?或者这套账可以放弃吗?能不能从2023年1月份开始新做一套账
老师,请问下这个情况我怎么处理。我从元月接的上任会计的账,公司为小企业会计准则下的一般纳税人,它的上年结转应交税费科目余额是零,但是一月份却缴纳了增值税20000,这种按道理讲,上年的未交增值税科目是应该有这个数字的。我现在该怎么接着处理一月份的这个缴纳增值税的数字呢?我做的事借未交增值税,贷银行存款。但是这样未交增值税科目却出现负数了!我现在应该怎么处理呢?
老师,我想问下我让公司把我的五险停了单买公积金的话公司会有风险吗
合同签的是广告设计制作安装合同书,发票开的是 广告服务*木架高空安装,老师我想问的是可以把安装两个字开上去了,因为合同是包干价含了人工 材料制作等费用?
员工的铁路电子发票,还可以计算抵扣进项税额吗
老师,如果签订合同,是甲方是买方还是乙方是买方
办理线上税务迁出,显示还有未办结事项,但是该缴费的已经缴费了,也不知道哪里有未办结事项,怎么看
请问老师,公司有厂房出租,分别租给三个承租方,租赁合同年租金有的是从24年5月到25年4月.有的是24年1月到24年12月,有的是24年3月到25年2月,那25年从租计征房产税年租金怎么计算合理
老师,5.6月的工资可以连同7月一起申报吗?因为别人给我提供的工资表太晚了,我已经报过个税了,我也给别人说让他每个月10号前必须提供给我
付款后,没收到发票,怎么办?付款时的备注和实际业务对不上有什么影响呢
老师您好,因为子公司没有资质去招投标,所以就用母公司去招投标并且中标,合同也用母公司去签订了。目前为了子公司能申请高薪企业。现在的操作方式是子公司问母公司购买货物,子公司加上这个项目归属于子公司的利润后销售给母公司,母公司在销售客户。母公司账上是平进平出操作,跟审计解释就是子公司的项目。还有别的更好的操作方式吗?谢谢老师。
6月11日新成立公司,从几月开始申报工资