同学你好 第25项:期初未缴税额(多缴为负数),同本月数是一样的; 增值税纳税申报主表第25项本年累计是填本月数数据。

增值税主表25栏本月数填的是上期34的数,那累计数呢,去年都是自动生成的0,今年怎么变成有数的了,还是去年12月的应交数
老师您好,想请教一下增值税申报表填报的问题,就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗,当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了,就是比如10月申报2万实际只缴了1万,11月申报表我们也按2万填了30栏,当全部已缴了,这样对吗?
老师,这个本月数填3月份当月的数吗利润表填了本月数,本年那栏自动就有数据,不用自己填,那要是本月填3月当月,那本年那就要自己手动改,1-3总和?还是说本月那栏填1-3月总和,本年就自动,不用改了
老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?
增值税申报表主表第一栏开票数据是自动带出的,然后第二栏其中:应税货物销售额漏填两个月,导致第二栏的本年累计和第一栏的本年累计数字不一样。但第二栏不填也不影响申报的税金,这还需要更正吗?在9月申报时也无法修改第二栏的本年累计数了,如果修改了会比对不通过
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
25栏本月是填上一属期32栏本月数,然后25栏本年数跟本月一致?
同学你好 对的 是一致的
那30栏本年数呢?
同学你好 这个也是累计的本年的
30栏的累计本年数是指哪里我没懂这个
同学你好 增值税申报表30列(本期缴纳上期应纳税额)填上本期交纳上期的就可以,本年累计数自动生成。不用填
我是填的空白报表,没有公式,税务局要求填上本年数
同学你好 这个就是本年累计的呀 从一月开始