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供应商因开票问题,把从a账户支付款退回a账户,我们再从b账户汇出给这个供应商,会计分录怎么做?

2023-02-16 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-16 15:54

你好,因开票问题,也不会影响银行账户的付款啊。 从a账户支付款退回a账户,做付款的相反分录 再从b账户汇出给这个供应商,再做付款分录就是了 

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快账用户1653 追问 2023-02-16 16:19

a和b是不同公司的账户

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齐红老师 解答 2023-02-16 16:21

你好 从a账户支付款退回a账户,做付款的相反分录 再从b账户汇出给这个供应商,再做付款分录就是了  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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你好,因开票问题,也不会影响银行账户的付款啊。 从a账户支付款退回a账户,做付款的相反分录 再从b账户汇出给这个供应商,再做付款分录就是了 
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你好,是针对开具发票做收入分录? 
2023-02-28
您好,你们付款,货物给你们了吗
2023-01-07
您好,收到 借:应收票据 贷:应收账款 支付 借:应付账款 贷:应收票据
2024-01-10
同学你好 这个直接红冲就可以了 原分录负数红冲
2023-08-10
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