同学你好 计入营业外支出
你好老师 公司每个月都会计算发票和税 上个月计算的需要交税一万多 但是有两张发票本应该六月红冲 7月份红冲了只能在七月份退税 导致公司多交税十几万 请问这个有弥补的办法吗? 这样的话出纳需要承担什么责任吗? 公司是多交了这些钱吗? 这个还没报税 可以延期申报吗?对公司有什么影响吗?
老师,请问个税晚交一天,需要交几毛钱滞纳金,这种情况应该怎么处理。会不会对单位有什么影响,然后这几毛钱滞纳金应该怎么入账
老师 我上年收入少记了一笔,但是增值税已经上交。就是收入 成本没有记账。企业所得税还没有交。请问这种情况会计分录该z怎么写 感想老师
我找董孝彬老师,我添加了个税申报,但是没有应交的个税,是不是不用交滞纳金,然后直接申报12月的,是不是不好,税务局是不是要问为什么一年只报12月,我该怎么应对税务问题,是不是要从1月,2月,3月….12月,是不是这样更好一点,我主要怕税务会有说词,我又不会解释,然后我补起来每月都报,是不是更合乎常理
老师晚上好!我有个这样情况请老师帮我解决一下,我们公司是小规模纳税人,然后今天报完了季报税,我后来发现有个凭证是出售的货物,开出去的销售票了,我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款,那么应该老板收到现金,我就直接做现金增加了,其实没收到钱,应该记到应收账款里,然后税也都报完了,我该怎么办呀老师,税都交完了
现在美元账户自动结汇,我做凭证,我还用去查当日的汇率是多少吗?
工商年报,纳税总额这个数去哪里找
老师,你好,海关年报在哪里报,报工商年报,已经报完,显示要先进行海关年报呢
老师,年中建账怎么填期初数据,累计数要不要填?
老师,法人是不是可以不做工资的,在公司
公司股票交易的投资收益要交增值税吗?公司是小规模纳税人
老师:您好!信恒餐饮管理(上海)有限公司合肥万象城店(91340100348678330W)非独立核算分公司,现做税务注销。注销申报企业所得税时,提示“您的总机构尚未进行申报,请等待总机构申报完毕之后再依据总机构申报信息进行本功能的申报。 ”。互动咨询老师说:汇总纳税的有效期止时间(原为9999年12月31日),需要修改为上个季末(即:25年3月31号);再新增1条备案,而就地缴纳标识为“是”,改成为“否”。请问,这样修改后,我们分公司从4月1日起,就算是独立核算需要独立清算所得税了吗?我们2季度增值税申报的收入为11.8万,老师
劳务派遣公司需要交什么税
老师我想问一下,我们把买的材料又加价开票给挂靠的发包方,我们这个材料开票是不是借:应收账款 贷:主营业务收入呀,然后结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品呀,还是结转的时候结工程施工成本一材料成本呀
给超市促销购买的工作服是计入办公费-办公用品还是计入办公费-低值易耗品
老师,我们是幼儿园的呢?新政府会计制度的
会不会对单位有什么影响
这个没事 滞纳金是正常的