借:本年利润 贷:财务费用借方负数

存款利息在填凭证的时候不是 借:银行存款 财务费用在借方负数 那期末结转的时候财务费用怎么结转
你好,借方做了财务费用 负数83.61,那结转的时候应该是怎么样的呀
老师,管理费用-开办费在期末结转的时候是个负数,在借方是负数,如果是手工账的话是不是在这比业务发生时也可以记贷方正数呀,因为是财务软件记账,然后系统设置的,如果管理费用在发生时记到贷方的话,那期末结转到借方,财务软件是程序是死的,所以结转也用借方负数对吗
结转损益的话,那些财务费用借方负数,结转的时候会到哪个方向呀
老师,结转损益的时候科目都会跟做账的时候都是方向相反的才对吧,那些成本(期间费用+主营业成本)类科目做账只能是在借方吧,负数的话也借方红字,然后结转损益的话都是跑到贷方?这样理解对吗?麻烦资深老师回答
行政部钟晓敏报销业务招待费4346元,此前已预支3000元,现补付1346元,现金付讫。为什么贷方用其他应收款。
支付广告费,为什么借方有个应交税费应交增值税进项税呢
商贸公司销售商品,暂时没有开具发票,如何账务处理?具体分录怎么做
商贸公司采购商品,当月没有收到发票,如何记账
老师,当年的项目成本,当时确认营收时已结转了一些,后面又收到成本票,怎么处理?
老师,我们单位用外面的小货车送货,我都让他们开的加油票刚开始用量小也就3000左右也能说过去,现在越来越多了一月都1万多了,我觉的人家给我们拉货是一种劳务行为,都开成油票有点不合适呀
这个是我提交的我们7月的房租,按说应该是 管理费用-房租 10000,管理费用--会员服务费-10000 其他应付款-励帷悦(北京)商务信息咨询有限公司 借 其他应付款-励帷悦(北京)商务信息咨询有限公司 贷 银行存款-招商银行2801 老师我应该用其他应付款还是其他应收款
新办的小规模纳税人,营业执照下来后,怎么登陆电子税务局,现在登录显示税号错误,是有哪一步没做吗?
农资店,农药、有机肥属于免增值稅的,那税务局30万这个免税额是只针对化肥?还是所有农资店里的农药化肥总销售额?
你好老师,咨询下我们公司是商贸企业,购入的设备卖给客户,1套设备打包卖15万由很多配件组成,其中有些个别小配件厂家没有,是自己公司人员在网上采购(采购人员又不固定),网上采购发票没有及时给到我,我是自己到电子税务局下载这些发票,主要电子税务局几百张发票,那个配件是匹配那个对应商品,每次要梳理很久,请问这些我需要让采购人员做一个出库单和入库单吗?还是每月登记一个出库入库台账?还是有其他更便捷方法?辛苦老师帮我看一下
老师,你后面写借方负数是什么意思呀
就是那个借方负数金额结转呀