后付款的是其他应付款的

老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
咨询个问题,应付职工薪酬:收取个人部分时账务处理:借:银行存款:2872元,贷:其他应付款,计提时:借:管理费用2872元,贷:其他应付款:2872元;支付时:借其他应付款,贷:银行存款:2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理:计提时借:银行存款,4725贷:管理费用4725,支付时:借:管理费用4725,贷:银行存款:4725元 问题是什么2022-11-22 10:41 个人住房金的账务处理,个人交了一部分进账,然后又从账上出了个人部分,个人部分,单位部分,我觉得哪里有问题
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师你好,个人独自企业向有限公司借款,公司那边的会计科目是借:其他应收款,应收利息,贷:银行存款,而我方是直接计借:银行存款,贷:其他应付款,利息另外在做科目借:财务费用,贷:应付利息,出现了两边的请他应收款跟其他应付款的余额不一致,个人独自企业现在要怎么处理呢
有的拿不到进项票的,都是暂估的成本,所以汇算清缴调增了,那怎么把应付账款的暂估冲平?
老师,请问2025年,有个借库存商品,贷应付账款-暂估10万,借主营业务成本,贷库存商品10万,换算清缴时调增10万就可以了吧?但是应付账款的暂估10万怎么平掉?
你好,销项石灰岩碎石,进项能开碎石和石子,吗
老师想问一下,个税已经申报扣款了,更正申报表后,不用交那么多税了,多扣缴的个税会自动退回来吗
老师,代账做的研发材料出库明细表里面写有领料日期,我是不是按她的领料日期做领料单啊,但是有2022年的又没有,2021年的有。不知道她是没写还是什么的
fob成交方式出现买方承担但是在境内使用服务费_杂费可以备注栏备注吗?由买方承担使用服务费这句话
车子按净残值出售可以吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师,6月份的内账合并报表可以帮我合并一下,我发报表给你邮箱了,我想验证下我合并的和老师的结果一致不,我怕我合并错了。可以吗?
FOB成交方式下有杂费吗?
公司地址变更,是本市跨区地址变更,这样税务也要迁移。请问可以正常变更吗,会有问题吗
那我记其他应付款没问题吧
没有问题的,可以的