你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额调增
请问老师21年将无票的材料成本做进了管理费用 汇算清缴的时候无票已经调整缴纳税费了。22年应该怎么调整这笔帐呢
做23年账发现22年有收入和销售成本做错了,已经跨年了,怎么做账务调整?3月份审计,22年需要调整的东西可能有不少,是否都只能调整在23年还是22年的东西涉及调整较多要调整回22年?
请问22年的成本有一笔成本不能回票,但是22年已经做到账里面去了,汇算清缴的时候需要怎么调整
比如说2020年企业所得税汇缴清算有问题,有一个成本发票没做进去,是不是21年,22年企业汇缴清算表都要调整?企业所得税汇缴不是一年一汇缴,不是就汇缴当年收入当年的成本,为什么要调整21年22年,21年22年调整企业所得税汇缴表里面什么东西?
请问老师,在22年对21的成本进行了汇算清缴的调整,成本调小了,交了一些税金,请问这个的话要怎么做账呢需要去21年把账改了吗。
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
这里调整需要更改我的账吗?
账上不用做处理的,实际业务的不用红冲。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快