你好,前后不一致,税务局会要求查账的,要求有,要么就写说明,你们自己调整。

老师您好,公司4月份重新建新账套,1-3月主营业务收入,期间费用等是有发生额的,录入初始化数据的时候损益类科目,一借一贷,期末就没有余额了, 最后生成本年利润表的时候,却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢?
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师您好,请问您一下,我1月1日启用新账套,导入期初数据时,之前账套有的数据的是不真实的,我就全部盘点了,以实际盘点的数据为期初数据,资产总额就会和去年的资产总额不一致,会对公司带来什么风险呢?
您好,希望是有实际经验的专业人士来回答!我们公司是小规模,去年10月份才开业,也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴,基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的?10月份49.1万元,11月份是49.28万元,12月份是40.68万元,之前零申报企业所得税时,其实资产总额没有期初数的,但是因为不能填0,所以但是是填了0.01,现在资产总额是怎么算出来呢?还有那个从业人数,那的数据在哪里找呢?老师能写下算出资产总额的算式吗?
郭老师,我在这个单位工作的时候。他家的内账,之前是流水账,就没有出过明细账,总账,报表,然后,最近买了一个财务软件。让我盘点固定资产。现在有的数据是盘点完的固定资产,存货,银行余额,应收,应付余额,,银行借款余额。然后他家外聘了一个70多岁的老会计。说是让我根据上面的那些数据,入期初数据。我现在没开始录呢。我就想了一下,录完数据了,余额这就平不了,就想问一下您,是我想的那样吗?老师
单位代扣代缴个人所得税手续费单位可以申请退还?需要开票??怎样缴纳增值税呢?
申报增值税及附加时,无票收入怎么填
A欠B工程款5000元,B从C那买了东西1000元,这个1000元由A付给了C,这个情况A应该怎么做账
老师,开发票废矿物油处置费税率是13%的税收分类编码是什么比较合适
老师好,请问一下我们公司卖了一个吹风机给员工应该怎么做账呀?要做收入吗?
26.3月发现25年末有张发票被红冲了,会计怎么处理,税务那又怎么办呢
老师 你好 一般纳税人的财务报表是季报还是月报
我们公司收到100万货款,,我无偿借给其他公司,这个要交什么税,过段时间就还回来,这个要交税吗
我广州缴社保有17.5833年,实际缴费年限平均指数是0.558。我想到退休缴费年限平均指数能达到0.6或以上。 计划再交2年2个月。那我每年的缴费基数要达到多少才能达到平均指数0.6以上?这样就没有a值,社保就不会打折[微笑]。
做以前年度损益调整是吗? 具体分录怎么做
老师您好!我们该怎么调整呢?
老师您好!请问您说明该怎么写呢从哪些方面入手呢?
你好,你什么原因不一致,之前有做账务处理不对的,你之前的申报表也得修改。肯定会要求你调整的,不光是说写一个说明就完了。
就是有的业务发生,但是没有做账务处理,
那你后期再补上就可以了。
如果你修改之前的,你之前申报给税务局的也跟着修改。
公司是季报,1月份报送了2022年第四季度的财务报表
你好,你不是修改了期初余额吗?那你的期初余额和上一年的年末不一致,不是。
我是想今年按照实际的数据做账,之前的数据不准确都是前几年会计留下的,来以后发现不准确,也没调整,所以我想今年调整,盘点后数据和去年不一致,所以不知道该怎么办
你就应该接着他之前再来做,然后他有做的不对的,你再调整,你需要查出哪一笔业务需要调整来,具体的是什么业务,你这样的话相当于是之前的全部就不管了,不管错的对的,
我查过之前的业务,老板也知道,应该收款也收了,该付款的也付了,都是前任股东个人账付的或者收的,没有进去公账,现在没法处理了,一直挂账上,所以我想趁现在年初能不能调账。所以不知道该怎么办,想请教您!
不对数据不知道该怎么调
你好,这些钱他能还回来的。
不能回来了,他已经离开这个公司了
你好,可以做他的分红。或者是你们单位做营业外支出,做分红交个税,这个是正规。
我担心公司有风险,都有点不敢做了,
你们有隐瞒收入的吗?主要是这一个。
股东都全部变更了,都不是之前股东了
没有隐瞒收入,就算没有开票我也做无票收入交税的
你好,那就没有关系的,你正常补上就可以的,他收钱的时候,你可以借营业外支出,贷应收账款。
主要是之前遗留的问题,还有很多,所以我想调账的原因,把账务调整到公司实际账务,减少我做账的风险
那你能说一下,我也不知道你什么原因调账没法给你出主意啊,你能说一个具体的吗?别说的太笼统。 你都调整了哪些业务的?
减少了应收账款,应付账款还有哪些?