对的对是这么核算的哦

我们是建筑公司。防水,水电直接建筑公司发工资,吊塔,钢筋组,泥工组承包给劳务公司,可是劳务公司个人把钱转过建筑公司里给发吊塔,钢筋组人员工资.我做账,收到款:借:银行存款,贷:其他应付款,计提:合同履约成本。贷:应付职工薪酬 ,发放时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,最后做 借:其他应付款,贷:银行存款。合适吗?
@思羽老师 我们是建筑公司。防水,水电直接建筑公司发工资,吊塔,钢筋组,泥工组承包给劳务公司,可是劳务公司个人把钱转过建筑公司里给发吊塔,钢筋组人员工资.我做账,收到款:借:银行存款,贷:其他应付款,计提:合同履约成本。贷:应付职工薪酬 ,发放时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,最后做 借:其他应付款,贷:银行存款。
老师,请问建筑劳务公司支付给班组的工程款该入什么科目?计提时借方用合同履约成本-人工费,贷方用什么科目?劳务成本还是应付账款?公司不给班组人员买社保也不签合同,应该就不能用应付职工薪酬啦。
学校企业 预收的学费 借银行存款 贷预收账款 然后学生来上课一节课的钱怎么做会计分录呢 教师的人工成本是借主营业务成本 贷银行存款吗 还是按照工资先提取借管理费用贷应付职工薪酬 再应付职工薪酬贷银行存款呢?
老师您好,我分录做错了会影响汇算清缴吗?之前错误分录计提借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其实正确的分录是: 计提借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:劳务成本 我现在想把错误分录更正过来,你说是现在更正还是汇算清缴后更正?我们是小规模,做企业咨询行业
公司租赁城投下面一个公司的办公楼,合同也是和这个公司签订的,没和城投公司签,那城投公司可以开电费发票给我们吗?这个公司说他们开不出来
如果选择3%的专票开具,后面还可以享受1%的优惠税率开专票吗
老师 白条入账有收款人签字 电话 身份证号等详细信息,次年所得税汇算清缴需要调增吗?没有发票
物业公司,购买的电梯,记入什么科目?
老师,工商年报中包含工会经费和水利基金吗
请问25年计提了租赁费4万多,汇算清缴时发现没发票然后让中介给补开发票,房子是找中介租的。这个房租费用一直是汇给个人的。现在中介给开发票了,但是发票和资金不一致,这种情况会预警嘛?谢谢
老师,请问一下供应商的供应商拖延回函不处理,导致我们的退税款一直下不来,有没有什么处理办法呀
老师您好,甲乙签订工程施工合同,约定水电由甲公司转供,水务公司开专票给甲公司,污水处理费给的是财政监制收据,甲公司按合同约定单价给乙公司开水费发票,之前污水处理费按照分割单的形式提供给乙公司,请问现在是不是不可以这样操作了
老师,25年汇算清缴表的A105050表工资薪金需要和什么保持一致? 1、是账载金额=自然人扣缴端25.1-12月全年本期收入? 2、还是工资薪金的实际发生额=自然人扣缴端1-12月全年本期收入? 3、还是哪两个数保持一致啊? 不是税局系统会比对吗?
单位在代扣职工个税时,将同名同姓职工个税扣反,其中1人应扣未扣,另1人不用扣但已退休,这种情况怎么处理?