同学你好 需要申报的

老师,小规模纳税人二季度的时候红冲了以前的1%的发票,现在申报第二季度增值税,系统自带数据与实际开票数据不符,未减去冲红金额,怎么办,申报表改怎么填写
老师,红冲了发票,申报增值税的时候需要申报吗?还是系统自己会有数据
老师, 申报增值税填写收入的时候,这个数据是自己根据开票系统填上的吗 , 能修改吗
老师好,税务局系统,4月开票数据还没有更新,可以自己先手工统计申报增值税吗
老师,我4月开的数电收购发票,申报增值税的时候,电子税务局申报的,也勾选确认统计了,但是进项申报表不自动调出数据,是要自己输入的吗?
老师,晚上好,给排水的大类选什么
各位老师,利润率怎么算呢
其他应收款和其他应付款的数如果转营业外收入,这部分会交什么税
为什么其他债权投资计提减值不影响摊余成本和账面价值。债券投资计提减值,影响摊余成本和账面价值???
老师,个税申报错了,怎么更正
资产评估师报名时间是几月
老师,一般而言,酒店第三方平台数据要不要开票给客户的
老师好,这次是不是税务在查社保了,不在是走走过程的了。
你好,老师,接一个公司,它已经是高新企业,年收入3495万,研发费用130.3万,研发费用占收入3.73%,现在我做台账,这个研发比例是不是要调整5%?问1高新企业年收入研发占比必须要达5%以上,才能加计扣除吗?
老师, 2025年5月23日某直属库报销体检费共计44950元,其中列支黄虎、罗胜荣2名员工2024年度体检费用,每人400元,合计800元,将应归属2024年度的费用延后至2025年报销入账,存在跨年支付、跨期列支行为,不符合会计制度及费用当期归集核算管理要求。 违反《会计基础工作规范》第三十六条、第三十七条、第三十八条及国家统一会计制度权责发生制、及时性原则,未及时办理会计手续、规范开展会计核算,将应归属2024年度费用延后至2025年列支。这个属于费用报销滞后,存在跨期行行为吗?
如果相同税率的有红字有蓝字 那你按照红冲之后的蓝字剩余金额来填写
那我现在可能漏申报了,导致了增值税申报收入大于账载收入,那现在我应该怎么调呢
去年4月多开了发票,然后去税局红冲了,一直没有收到红冲的发票,这个会影响吗
还有一个就是7月红冲了发票,这个申报增值税的时候也要申报吗
同学你好 对的 也要申报的
老师,那现在在电子税务局更正的话怎么填写数据呀
同学你好 更正申报按照正确的来填写
老师,电子发票税务局代开的,然后去税务局红冲了,但是税局还没有给我红冲好的发票,那我申报增值税的时候可以减除相应的红冲金额吗
同学你好 对的 是这样的
老师,现在我在电子税务局更正了,但是提示这个是什么原因呀
同学你好 按照提示的来改
我强制性提交了报表,现在只能去大厅办理了,去大厅需要带什么材料去吗
带着正确的申报表公章执照
需要带上红冲的发票吗
你红冲了改的就带上
可是我还没有收到去年8月份红冲的发票呢
这个没事 那你就不用带
税局一般会问吗
同学你好 这个没事 他们可以查到