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老师中午好 我想问一下 这两个成本和退款凭证对吗?特别是最下面宁波冻品的退款是退主营业务成本吗?还是从宁波分仓退 这里应该怎么写

2023-02-21 13:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-21 13:07

你好1;   你们业务是什么; 描述下业务 才好判断科目的  

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快账用户8644 追问 2023-02-21 13:12

批发业务

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快账用户8644 追问 2023-02-21 13:13

你就看看图一 图二的退款怎么退回来 怎么写

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快账用户8644 追问 2023-02-21 13:13

最下面宁波冻品是退主营业务成本吗

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齐红老师 解答 2023-02-21 13:18

 你好;    么有看到你的图片 ;    你重新发下看看   

 你好;    么有看到你的图片 ;    你重新发下看看   
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快账用户8644 追问 2023-02-21 13:39

就是这个图片

就是这个图片
就是这个图片
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快账用户8644 追问 2023-02-21 13:40

最下面的宁波冻品退款的时候 科目应该写什么?

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齐红老师 解答 2023-02-21 13:43

你退款给别人; 你是销售方还是购买方的; 我看你这个分录有点问题   

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快账用户8644 追问 2023-02-21 13:48

销售方的 有什么问题

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齐红老师 解答 2023-02-21 13:49

你好; 销售方的话;  你做; 红冲收入 和退款 ;红冲成本 ; 比如; 借 主营业务收入; 应交税费-应交增值税贷银行存款 ; 借库存商品贷主营业务成本    

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快账用户8644 追问 2023-02-21 14:07

我们不是这么做的

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齐红老师 解答 2023-02-21 14:08

你好; 那你是怎么来做账的;   发来看看  

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你好1;   你们业务是什么; 描述下业务 才好判断科目的  
2023-02-21
你好,请稍等,稍后发。
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你好 ; 借银行存款贷主营业务成本 ;这样来处理
2022-04-06
你好; 你现在是做那个公司的? 这个补差 比如A是 商品100  ; 换B商品是120 。 补了 20  ; 那这个钱 是给B的还是A的   
2022-03-23
外账:不建议直接冲成本,需按实质处理: 先红字冲销上学期误记 “给学校出库” 的分录(借:主营业务成本 - 853,贷:库存商品 - 853); 再做食堂领用(视同福利):借:应付职工薪酬 - 福利费 853,贷:库存商品 853; 扣除供应商货款时:借:应付账款 - 供应商 853,贷:应付职工薪酬 - 福利费 853。 内账:思路可行,需先补步骤: 红字冲销上学期 “食堂领用” 记录(借:管理费用 - 福利费 - 853,贷:库存商品 - 853); 再做:借:管理费用 - 福利费 853,贷:应付账款 - 供应商 853。
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