你好,23年2月冲销的话,分录是 借:应付账款—暂估 贷:以前年度损益调整—某某成本
老师好,22年底 账上暂估了50万成本,23年2月红冲的话 不就导致23年利润减少50万了? 借 成本 -50 贷 暂估-50
老师好,22年账上做了笔暂估 借 成本 60 贷 暂估60 23年2月冲销的话 应该怎么写
老师,22年12月 我们开票80万,做了收入确认,并暂估成本60万,借:库存商品 60万 贷:应付账款-暂估应付款 60万,借:主营业务成本60 贷:库存商品60 23年2月这60万成本发票已到,并且真实成本多于60万,那我们这样做凭证可以吗 借:库存商品 -60 贷:应付账款-暂估应付款-60 借:主营业务成本 -60 贷:库存商品-60 然后按真实的成本结转库存商品并确认成本
老师,我在23年5月报了5月份448773的个税工资,有做的200200的工资是想要冲22年做的暂估成本,我在22年做的分录是暂估工资:借主营业务成本,贷:应付职工薪酬,请问要冲掉22年的暂估成本在23年应该怎么来做分录?
老师,请问一下我22年做了暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款,23年有票想要把这个暂估成本给红冲了,但是票也是抵扣了的怎么做分录把暂估成本给红冲呢?
你好 老师,成立初级有几笔大额都是用现金支付的还没有销账,发票有的,现在还是挂的应付账款这账要怎么做呢
老师,我这个工资表应该怎么做?税务局里是不是要登记?
老师,麻烦问一下,给别人付款 8000多,他拿的发票是一些小额采购方便面,T恤,护肤品的,还有礼盒 3000,预付充值卡不到 4000,怎么走费用,做帐走什么科目
你好老师个体户经营超市购监控录像机及安装会计分录怎么做
购买材料,发票10万,实际支付时有折扣,只要支付9万,那差额计入哪里?
同一个法人 同一个地址 做的产品也是一样的 两家公司一个做的是直销 一个是分销 会被税务局判定成违规拆分收入吗?
老师这里资产负债表期末余额就填6月份的日期吗??它所属期4月—6月的
老师你好!我是个新手学员。目前遇到个问题,就是公司的应付账款借方挂有一笔款10万元(确认该款已付款),而且确认该款只是走账没实物,开有发票还是固定资产电器类的,我该怎么处理这笔款呢?
对账涵是不是可以用电子章
老师,去年的所得税,在今年五月份缴纳,这个分录应该写在去年还是今年呢,写到今年的话会影响利润表,但是小企业没有以前年度损益调整这个科目,要怎么做分录呢
那 老师 借 以前年度 贷 暂估 借 未分配利润 贷 以前年度损益 这个处理是什么
你好,结转的时候 借:以前年度损益调整—某某成本 贷:利润分配—未分配利润
老师 以前年度损益调整 这个是企业会计准则 才有的吧
你好,是的,是这样的。 小企业会计准则,没有 以前年度损益调整 这个科目
小企业准则 就是 借 未分配利润 贷 暂估 对吧
你好,小企业准则 ,23年2月冲销的话,分录是 借:应付账款—暂估 贷:利润分配—未分配利润
借 未分配利润 -60 贷 暂估 -60 也是可以的吧
你好,是的,是可以这样的
企业会计准则 是 借 以前年度损益 60 贷 暂估 60 借 未分配利润60 贷 以前年度 60 是这样吗
你好,企业会计准则 ,23年2月冲销的话,分录是 借:应付账款—暂估 贷:以前年度损益调整—某某成本 借:以前年度损益调整—某某成本 贷:利润分配—未分配利润
抵消后 也是 借 未分配利润 -60 贷 暂估-60 和没有执行企业会计准则 最终结果 一样?
你好,企业会计准则 和小企业会计准则 ,最终的结果是一样的
哦 只是多了 个过度科目 过度下 是这样吗
你好,是的,是这样的
好的 谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。