你好 小规模纳税人销售给个人或者小规模纳税人,是开具普通发票 如果对方是一般纳税人,通常是开具专用发票 现在税率是按1% 不含税收入100万,就需要缴纳一万的增值税

老师,我们是小规模纳税人,建筑公司,季度开票2180734.87,那我要不要上增值税,还有印花税是不是也填开票收入吗?还有就是小规模纳税人月度超100万是不是就要变一般纳税人
无论是小规模纳税人还是一般纳税人而言,只要开了票,不管是开具100万的专票,还是开具100万的普票,缴纳的增值税都是一样多对吗?就是小规模纳税人开专票和开普票对比,一般纳税人开专票和开普票对比
请问老师,小规模纳税人,季度普票收入40万,需要开具10万专票,专票需要缴纳3%增值税,那么本季度是不是只是缴纳专票部分的税,普票40万是不需要缴纳增值税的对吗
“2023年小规模纳税人,专票,普票均按1%税率开,月销售额10万(含专票),季销售额30万(含专票),普票部分免征增值税,超过了全额按1%缴纳增值税。”老师,如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗?
如果是小规模纳税人,购买总公司的货物,总公司给开普票,那么分公司不能抵扣,每月还要销售100万,小规模纳税人是开专票还是普票? 开专票的税率是3还是1? 那么销售100万就要缴纳一万的增值税?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录