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老师请问如果对方被认定虚开发票,我方善意取得增值税专用发票,可以只需进项税额转出,所得税不转出吗?谢谢

2023-02-22 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-22 09:57

你好 这个要看税务局的,但是默认是进项转出,企业所得税不需要再另外调整的 但是你金额很大,同时税务局那边态度强硬,也会要求你调整成本

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你好 这个要看税务局的,但是默认是进项转出,企业所得税不需要再另外调整的 但是你金额很大,同时税务局那边态度强硬,也会要求你调整成本
2023-02-22
同学你好 可以抵扣的, 直接按照发票做账就行了
2020-11-03
您好,是的。如果能确定是真实业务,是可以抵扣的
2024-11-27
是当时支付了吗?这个钱如果是的话, 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行存款, 借营业外支出滞纳金贷银行存款
2023-09-05
同学你好 1,请问老师一般纳税人因管理不善造成的货物损失在做进项税转出时,可以按照增值说发票上开的税额全额转出吗?——如果是材料全部损失,按发票上的全部税额做转出;如果是部分损失,按损失的比例做进项税转出; 2,如果购进货物的运输费单独开增值税发票,发票上的税额是不是也可以全额转出?——与材料的处理是相同的,如果是材料全部损失,运费按发票上的全部税额做转出;如果是部分损失,按损失的比例做进项税转出;
2020-08-27
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