按期末余额入账的,同学

老师,我现在重新建账,录期初余额的时候,固定资产是按发票金额入账吗?累计折旧需要录期初数不呢?还是按原值减折旧后的金额入账,折旧就期初为零呢?
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
老师好 ,2018年12月新建的固定资产,入账了,账本上发现一直没有计提折旧,现在是按着累计折旧后的金额入账吗
公司开了两年都没记账,现在准备新建账套,以本月为期初数据,但是之前买的固定资产应该怎么入账?按折旧的余额入账,然后再按剩下的年限折旧,还是按原值入账,然后一次性折旧后,再正常按月折旧?
老师固定资产是2022年12月抵债的 当时没做账面处理 今年还一直有计提折旧现在我用红字冲回折旧。 清理固定资产的累计折旧是按2022年底的累计折旧 还是按2023年账面的累计折旧?
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
2018年买入时108000元 期间一直没有计提折旧,意思就是现在还是按着108000元入账吗
同学,那你账上的累计折旧就是0
但是2018年购入的资产 现在开始折旧分录和摘要怎么写老师
你好,补提2018年折旧,借管理费用 ——折旧 贷累计 折旧 ,如果金额少直接计入本年折旧 费用
好的谢谢老师
好的呢,同学,祝你生活愉快
老师要在这个月把以前没有提的折旧额全都补提还是现在开始第一月计提
把全部未提的统一计提,同学