同学,你们不开票也是要确认收入的

老师您好,我们公司代替人个买一批酒,由个人转账到我公司,我公司再转账到酒厂,中间没有差价,酒是给个人的。酒厂不开票给我们,我们也不开票给个人。可以这样操作吗?税务上有没有风险的?
甲公司是一家白酒生产企业,为增值税一般纳税人:(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒30000千克,开具增值税普通发票,取得含税收入3390000元,另收取品牌使用费678000元、包装物租金452000元。上述款项均以银行存款收讫。(2)提供150000元的原材料委托乙公司加工散装药酒1000千克,收回时向乙公司支付不含增值税的加工费2000元,并取得乙公司开具的增值税专用发票;乙公司代收代缴消费税,且无同类消费品的价格。(3)委托加工收回后将其中900千克散装药酒继续加工成瓶装药酒1800瓶,以不含税售价每瓶150元通过非独立核算门市部销售完毕,该批粮食白酒已经发出,款项以银行存款收讫。将剩余100千克散装药酒作为福利分给职工,同类药酒的不含税销售价格为每千克180元。药酒的消费税税率为10%,白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克。要求:(1)计算甲公司向烟酒专卖店销售粮食白酒的应纳消费税(2)计算乙公司应代收代缴的消费税(3)计算甲公司销售瓶装药酒的应纳消费税(4)计算甲公司分给职工散装药酒的应纳消费税(5)对甲公司相关业务进行账务处理
您好!老师公司买白酒开普票费用16200 不开票是14400 中间价格相差1800 我们是一般纳税人选不开票,买这白酒花14400元合适吗
老师,我们公司要买金蝶一用户一年798元,我们是一般纳税人公司,叫对方开专票好还是普票好? 我想着开普通只能做成本费用,专票的话能抵销项,但我们是商贸企业,抵这个财务软件的进项好不好?
您好老师,一般纳税人户零售烟酒,最近税务局查账查到我,只查白酒,我也不懂为什么只查白酒 具体情况如下, 22年末烟酒,白酒,红酒等合计库存171万元, 23年度总进项发票521万元, 其中白酒进项发票461万元, 销项发票376万元, 未开票两次,一次8万,一次1万元全当成白酒的未开票金额 23年库存261万元, 我的问题是税务局想让我分别申报 22年末和23年末,白酒金额,我不懂里面弯弯绕绕,怎么能倒退出来白酒合理金额,我感觉多少都合适,求老师直接给答案,我不要公式,或者给区间范围。
朴老师,天猫商家什么时候需要给平台开票?是订单销售额的积分部分?
有形动产租赁合同,有期间2年,只写了按季度支付的含税金额2万元,是按照合同的季度支付金额缴纳印花税还是按照合同季度支付计算2年合计金额缴纳印花税呢?
请问,我二月开普通发票六家客户大概十万元,这10万元在三月份付的现金给我,我二月怎么做账,三月怎么做账
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,那他说,央企国企也有两套账呢?都没有百分百合规的,啥意思
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
是我们买别人的,不是卖哦
你们最好要发票,这样可以作为你们的合规成本
我指的是我们公司是小规模一般纳税人,我们买商家的白酒用来招待客户,商家不开票不能做费用,不能拿去抵企业所得税 意思是我们花14400元买这白酒,不做费用抵消,和花16200买这白酒回来,商家只开普票回来哪个合适
也就是开普票和不开票相差1800,
同学,你抵所得税也是要有发票的
老师,如果开票费用16200元,小规模一般纳税人可以抵扣多少元企业所得税呢
同学这个是不含税价都可以作为你们成本扣除