同学您好,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款, ,交交税费-个税

公司收到社保局的补贴,应该计入什么费用?这个月不发放,下个月走工资发放给员工,应该如何写分录?麻烦详细说明,谢谢老师
7月应付工资 102555 扣减员工宿舍房租 1220 电费407 罚单260 收回代垫费用880。实际支付99789。这个提取会计分录要怎么写,发工资的时候要怎么写。麻烦详细的
计提工资的分录怎么写麻烦老师标明应发实发写详细一些
老师,2021年计提的工资比实发工资多5毛,怎么做调整,麻烦写一下分录
老师,2021年计提的工资比实发工资多5毛,怎么做调整,麻烦写一下分录,小企业会计准则
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
请问老师还用写支付个税的分录吗
老师你能把应发实发标清楚吗
贷:应付职工薪酬就是应发 实发贷:银行存款
应发 实发?老师,您到底的说是
计提就是应发不扣社保个税, 付钱就是实发扣社保个税了的