转到营业外收入科目

老师,这个是我软件里面的其他应收款,里面每个月的社保个人的,为何都有一直挂着余额呢?已经累计到2426.15元了 请帮忙看一下这个为何有余额应该怎么处理呢?
老师,请问,就账上挂着应付账款已经很多年没有往来业务了,这个要做转销处理,这个情况说明怎么写啊??,
请问a和b两个单位并账了,以前ab两个单位的往来应付应收款该如何处理
您好,老师,请问公司注销了没有银行流水了,实收资本已到位,请问如果用其他单位转款进来还账面其他应付款,这样能降低其他应付款吗?还是用应收的单位转款进来还其他应付款?
请问其他应付款里面的单位已经没有了,挂着的往来该如何处理
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
记账就直接借营业外收入贷其他应付款就可以了吗?需要办理什么手续吗?
是,直接借营业外收入贷其他应付款就可以
不用手续