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老师,计提下个月的运费的分录是不是(借:制造费用-运费;贷:应付账款)呢?那如果下个月拿到发票之后又该怎么进行账务处理呢?

2023-02-23 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-23 15:16

同学你好 附在上个月的分录的后面

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快账用户6006 追问 2023-02-23 15:18

可是发票的所属期是1月,计提运费的所属期是2022年12月,我只想知道计提和拿到发票时候的分录要怎么写?

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齐红老师 解答 2023-02-23 15:26

这个费用是不用计提的 在收到发票的时候直接计入费用就可以了

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快账用户6006 追问 2023-02-23 15:28

我是要做生产过程的,运费是要用到的。你就告诉我运费计提的时候和第二个月收到发票的时候的分录怎么做就好。就是需要计提不然就第二个月直接入账了。我要知道账务处理,麻烦老师跟我说下,谢谢。

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快账用户6006 追问 2023-02-23 15:29

我问问题就是要知道答案的,不是老师来告诉我要还是不要,用还是不用,我这边自己会有判断的,谢谢。

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齐红老师 解答 2023-02-23 15:41

同学你好 收到发票原分录负数红冲计提的 然后按照发票再做一遍 借:制造费用-运费;贷:应付账款

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快账用户6006 追问 2023-02-23 15:42

这个答案不是我刚刚问的内容吗?(老师,计提下个月的运费的分录是不是(借:制造费用-运费;贷:应付账款)呢?那如果下个月拿到发票之后又该怎么进行账务处理呢?)

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齐红老师 解答 2023-02-23 15:48

同学你好 就是这样做的 原分录负数红冲然后再做一遍蓝字的 这样说不理解吗

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你好;    不能提前预估下月费用的;这样会虚假做账的  ; 你可以本月做本月的 ; 不能本月去做下月的成本费用在本月去;      不对哈;    
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你好 ;   不这样做账哈; 你这样会 虚增成本费用去的 ; 权责发生制来做账的  
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