你好 ; 不这样做账哈; 你这样会 虚增成本费用去的 ; 权责发生制来做账的

老师,计提下个月的运费的分录是不是(借:制造费用-运费;贷:应付账款)呢?那如果下个月拿到发票之后又该怎么进行账务处理呢?
老师,计提下个月的运费的分录是不是(借:制造费用-运费;贷:应付账款)呢?那如果下个月拿到发票之后又该怎么进行账务处理呢?
老师,计提下个月的运费的分录是不是(借:制造费用-运费;贷:应付账款)呢?那如果下个月拿到发票之后又该怎么进行账务处理呢?
老师,计提下个月的运费的分录是不是(借:制造费用-运费;贷:应付账款)呢?那如果下个月拿到发票之后又该怎么进行账务处理呢?
计提12月水电费 借:制造费用 3162贷:应付账款3162付款时,借:应付账款3162,贷:银行存款 3162 之后又付1月水电费款 借:应付账款2467 贷:银行存款 2467 之后收到发票不含税额5171.45 进项税额620.05 问该补提多少 发票到后分录如何做分录请老师写一下,金额对得上
老师好,个税免申报是什么意思
增值税超过30万的收入,免税那里填30万,超过30万部分填入交税那里?
研发实验室为研发项目购买的实验室化学试剂和设备配件等能都入研发费用直接投入的试验材料费吗,老师
老师您好!请问企业购买的酒需要开增值税专用发票吗?
老师好,甲方2月份给我们公司代发23年24年工资 借:工程施工 贷:应付职工薪酬-工资 甲方代发工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:应收账款 我不申报个税,直接结转成本,汇算清缴的时候再做纳税调增可以不
老师,律所不承担律师的社保,代他们缴纳,那这部分社保在账上怎么做分录比较合适合规呢
请问无形资产摊销,是按可以使用的时间摊销还是按购买时间摊销?无形资产摊销是按使用时间摊销还是按最少摊销时间10年进行摊销?
请问,个体户账户银行回单,付款人:“待清算商户银行卡POS净收暂收销账户”是什么意思?收到此回单36.92元,该如何做账,个体户是收款方。
付款申请单写了付讫后面放银行回单吗,能不能单独做账
老师,外销的应收账款余额每月还用做汇兑差异吗?
我要做生产过程啊。
你好; 你可以预估表格来做; 我以为你是做账在本月分录里面去; 可以预估表 数据
老师,我就是要做到账里面去的。
做账的话; 不可以这样做哦; 你这样会虚假成本费用 在账里面; 会 影响你的报表数据的 ; 不对哈 ; 你这个想法就不对的