什么业务发生的运输费你不应该计提,下个月的你怎么提前做?

老师,计提下个月的运费的分录是不是(借:制造费用-运费;贷:应付账款)呢?那如果下个月拿到发票之后又该怎么进行账务处理呢?
老师,计提下个月的运费的分录是不是(借:制造费用-运费;贷:应付账款)呢?那如果下个月拿到发票之后又该怎么进行账务处理呢?
老师,计提下个月的运费的分录是不是(借:制造费用-运费;贷:应付账款)呢?那如果下个月拿到发票之后又该怎么进行账务处理呢?
老师,计提下个月的运费的分录是不是(借:制造费用-运费;贷:应付账款)呢?那如果下个月拿到发票之后又该怎么进行账务处理呢?
计提12月水电费 借:制造费用 3162贷:应付账款3162付款时,借:应付账款3162,贷:银行存款 3162 之后又付1月水电费款 借:应付账款2467 贷:银行存款 2467 之后收到发票不含税额5171.45 进项税额620.05 问该补提多少 发票到后分录如何做分录请老师写一下,金额对得上
租赁发票费用10000元,进项税额1000元,按照国内外销售分摊,300元用于国外销售,需转出,这个会计分录怎么做?
老师,请问一下,只有两张银行回单,回单摘要分别写了债券买入和债券卖出,这两笔业务是同一天同一时间进行的。要不要补其他原始凭证?如果只用这两个银行回单做账,合规吗?
公司买了一台净水机7000,不入固定资产,做费用可以吧
老师小规模填报无票收入 在那个增值税报表那个栏次填写?
我们是建安企业一般纳税人,那我们开分公司的话,这个分公司是按小规模纳税人还是按一般纳税人?
老师公司买了国债,这应该入什么科目?
请教老师,企业所得税季度申报表中的职工薪酬取数应该看财务软件系统里哪里的数据?是按时间段范围去取数吗?我之前百度查看了一下,说已计入成本费用的职工薪酬是看“应付职工薪酬”一级科目下的贷方发生额。而实际支付给职工的应付职工薪酬,是看应付职工薪酬的二级科目“职工薪酬”借方发生额的数据,请问老师这样理解对吗?
公司亏损状态下,股东股权转让需要走哪些流程啊
你好老师老板想用费用抵销售额我现在做了强制收款,这个账该怎么平?用的进销存软件
个税申报里面有个免税事项,这个内容具体是什么?
就像材料是可以暂估的,运费和水电费怎么就不能计提?工资和社保也是需要计提的,挂应付职工薪酬一样的道理。你们会计学堂的老师是回答不了我这个问题吗?我真的是无语了,半个多小时这个问题都没解决。
你好,那你不能记提下一个月的吧,你当月发生的当月做就是了,水电费借制造费用贷应付账款,下一个月发票到了,借应付账款,代制造费用借制造费用贷应付账款。
工资需要计提的,借管理费用、 制造费用、 生产成本 贷应付职工薪酬工资, 当月集体当月的那你看一下你自己问的问题, 你自己问的计提下一个月的, 当月计提当月的。