你好; 不能提前预估下月费用的;这样会虚假做账的 ; 你可以本月做本月的 ; 不能本月去做下月的成本费用在本月去; 不对哈;

老师,计提下个月的运费的分录是不是(借:制造费用-运费;贷:应付账款)呢?那如果下个月拿到发票之后又该怎么进行账务处理呢?
老师,计提下个月的运费的分录是不是(借:制造费用-运费;贷:应付账款)呢?那如果下个月拿到发票之后又该怎么进行账务处理呢?
老师,计提下个月的运费的分录是不是(借:制造费用-运费;贷:应付账款)呢?那如果下个月拿到发票之后又该怎么进行账务处理呢?
老师,计提下个月的运费的分录是不是(借:制造费用-运费;贷:应付账款)呢?那如果下个月拿到发票之后又该怎么进行账务处理呢?
计提12月水电费 借:制造费用 3162贷:应付账款3162付款时,借:应付账款3162,贷:银行存款 3162 之后又付1月水电费款 借:应付账款2467 贷:银行存款 2467 之后收到发票不含税额5171.45 进项税额620.05 问该补提多少 发票到后分录如何做分录请老师写一下,金额对得上
老师,我公司是劳务公司,承接各种劳务。公司有跟劳务工人签订劳务协议,这些需要申报工资薪金,交社保,要发票不?
你好 老师 送给客户的红包 是在账上走报销单的形式(报销单就写一个什么事项费用,报销单后面无清单附件)做无票费用 还是直接私卡转给员工
老师我昨天开的销售发票,今天客户说需要冲红要加上我们的银行明细,我现在是要怎么操作冲红 ,我是销售方
60万销项税率9% 60万进项税率13% 合同金额142万印花税企业所得税需要交多少 暂时不算成本
老师好,现在补缴23年企业所得税9万+滞纳金3万,银行存款已支付,现在这个分录如何做?
老师你好,如果公司注销,现在账户上的钱退到哪里?
老师,您好,请问库存余额表有个品名有金额没数量,这个怎么录期初数啊,是直接说数量填1,还是金额加到其他名称里面
老师您好,请问企业所得税申报表里职工薪酬填写的实际支付给职工的应付职工薪酬填写的金额包含1月份付上年12月份的工资吗
老师专家评审费计入什么 我公司申报劳务报酬所得
请问老师,劳务派遣什么决定是否适用差额征税?