你好,发票上是开1%。发票含税价100 借:应收账款等科目 100 , 贷:主营业务收入 100/1.01 , 应交税费—应交增值税 100/1.01*1%

这个月单位开了两张简易计税的票,税金一共为43504.3,但主办会计入账时将它的税金减掉了1万多,但价税合计不变,不含税金额增加,今年也没有开具过相同项目可以抵扣3%税金的分包方发票,我想问下这是什么原因呢?主办会计不会愿意教我,我也不会去主动问她,但是我又很想知道,本单位是建筑型企业,麻烦有懂的老师帮帮我。谢谢!
下列为有关无形资产的业务。(1)20×3年1月1日某公司购人专利权,双方协商价为100000元,确认可抵扣增值税税额为6000元,有效期为10年,以支票付款。假定该公司于20×7年1月1日将专利权的所有权转让给其他公司,取得转让收人50000元,开具增值税专用发票,款项存人银行。【要求】根据上述资料编制有关会计分录。请详细解答,谢谢!
老师好,2021年6月小规模纳税人开增值税发票税点按3%交纳900元,在2021年10月收到税局退回多交的2%600元(2021年6月小规模纳税人按1%征收增值税),请问退回时会计分录如何写,谢谢
请问,今年增值税%3减按1%,会计分录的金额写多少?。发票上是开1%吗?那假如发票含税价100。麻烦详细点哈,谢谢
我公司是小规模纳税人,2023年1季度的开票税率是1%,3月份有未开票收入,我按照1%计算出不含税金额填入未开票收入申报表中,但我会计账上1-3月是按3%计提的增值税,这样做有问题吗?然后发现税会之间的税额差异有50多元,申报表中的增值税额是按照不含1%税额的不含税价计算得出的,导致不含税收入是比实际收入多,请问这种 情况下要怎么处理才合适呢
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
享受的2%怎么反应呢?,不做营业外收入或者其他方式体现?
你好,只需要体现1%的部分,不需要管2%了
申报表也不需要吗?
你好,是的,是这样的