你好,三姑就可以的,实际已经到了,但是对方没有给你开发票吧?
我们公司是做那个金属收购的,来原料儿就直接打包,然后销售出去,这个还用开设那个,制造费用吗?如果不开设制造费用,怎么那个打包的人工费还有那个打包那材料是怎么做?分录是做销售费用吗?如果要是开设制造费用,我们没有直接生产加工,这个要怎么做?怎么结转?另外我们买进卖出是做原材料还是库存商品
我们公司是做那个金属收购的,来原料儿就直接打包,然后销售出去,这个还用开设那个,制造费用吗?如果不开设制造费用,怎么那个打包的人工费还有那个打包那材料是怎么做?分录是做销售费用吗?如果要是开设制造费用,我们没有直接生产加工,这个要怎么做?怎么结转?另外我们买进卖出是做原材料还是库存商品
老师,一个建材销售与批发,同时做工程的企业,实际经营过程中只有做工程这一项,需要开具做工程过程中使用材料的发票,但是没有发生材料的采购,这样只有出项没有进项的业务怎么处理呢?
老师你好,我公司为家具生产企业的小规模纳税人,供应商给我们的原材料没有要钱,我应该怎样做帐?没有要钱的原因,是之前发的那批原材料有问题,后来补发给我们的,三月份已入库我当时是这样做的:借原材料贷应付账款,现在确定这一批原材料供应商不要钱,我应该怎样做帐?
老师,你好,如果是家具制造业,本月家具已经销售出去了,但是原材料还没有开进来,只有包装物,没有家具的原材料,那这样做账要怎么做呢
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
暂估可以打,刚才打错了。
暂估的话,收到发票要怎么做分录呢
借应付账款 贷原材料, 借原材料 贷生产成本, 借生产成本带库存商品, 借库存商品,贷主营业务成本, 然后再做发票的借原材料,贷应付账款,借生产成本贷原材料 借库存商品贷生产成本 借主营业务成本贷库存商品
谢谢,做的是反向分录是吧,那可以红冲,在做新的凭证吗
对的,是的,是这么做的。
那老师可以采用红字红冲做新的凭证吗
可以的,可以这么做的。