这个科目不需要转平余额的,是过度科目
老师您好!房产公司会计账务处理,应交税费——应交增值税——销项税及销项税额抵减、进项税、进项税额转出、预交增值税需要转平吗,是月末转平还是年末转平,是否全部转入应交税费——未交增值税科目,谢谢
应交税费-应交增值税-进项税额转出,这个科目月末需要调平吗?
老师,1.上期留底进项这月转出的会计分录是借_应交税费_未交增值税 贷_应交税费_转出多交增值税,对吗? 2.这样的话转出多交增值税不就有余额了,以后怎么把这个科目结转平
老师,应交税金-进项税转出,这个科目最后怎么平啊?是跟应交增值税平吗?
老师,我们这个月有一笔进项税额转出,现在月末结转的时候,怎么平应交税费~应交增值税这个科目?
老师,销售商品款,客户转账给法人微信的,法人是不是要转到公户里,需要备注什么呢
老师,你好,我想请问一下,就是之前已经出库了,只是账里没我在结转成本,现在进项存系统做了退货直接右退到库房了,我账里采购入库对不上数字,我是不是应该做一个入库成本调整
老师您好,个人卖货给公司,给公司代开发票,总共需要交哪些税呀
老师,月末增值税怎么结转?
老师,麻烦问一下,现在老板公司有二十多个工人,老板私户发工资,现在想正规走公户发工资,但社保老板又不想交这么多人,因为人员流动比较大,怎么做比较合适
请问,农文旅公司做活动,因为对方开的是专票,农文旅公司是小规模,不能抵扣,就用的建材贸易公司为主体签的活动合同,为了抵扣这部分进项税,是合理的吗
口腔诊所成本核算怎么做也是料工费吗 还是做外账的那个成本费用就行 没分清楚
包装物,可不可以放在原材料科目里面,老师。
老师,请问办公室软装的费用能直接计入管理费用吗,还是要走长期待摊
老师好,我们公司卖a产品赠b产品,发票上开是卖出10支a产品的单价和10支b产品,其中b产品的单价是零,虽然发票上这样写,但是我做账的时候确认收入,是不是要把这笔钱分摊到aB这2种产品上了?