你好!需要看你们企业所得税申报表相关数据填写

老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个,申报加计扣除减免税研究开发支出,加计扣除减免,高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个要填,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,2.加计扣除减免,3.高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,2.加计扣除减免金额,3.高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计年报,那个:申报加计扣除减免的研究支出指的哪个数
老师,这个第五项, 第一,申报加计扣除减免税的研究开发支出 第二,加计扣除减免税金额 第三,高新技术企业减免税金额 我们23年的研发费用是1251千元,上面的三个我怎么计算呢
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,指的是哪个金额
你好!你们企业有研发支出吗?企业所得税享受了研发支出加计扣除吗?
有的,这个数是按所得税年度纳税申报表0701这个取数吗,也就是年度研发支出800万,加计扣除100%扣除为800万,所以800万填到申报加计扣除减免税的研究开发支出对吗?老师对吗
你好!是的,是这样处理的
老师,下面有个:加计扣除减免税金额怎么算呢?比如年度研发费用是800万,怎么算呢?我们是高新小微型制造业
你好!按你们的所得税税率乘以800万计算就可以
老师没明白,你说的税率是哪个,加计扣除的税率75%还是哪个?
你好!不是,是你们的企业增值税税率
老师,增值税率13%,研发费用800乘以13%等于加计扣除减免税金额吗?
你好!不好意思是企业所得税税率
老师,增值税率13%,研发费用800乘以所得税税率15%等于加计扣除减免税金额吗?
你好!你们100%加计扣除,也就是800乘以你们企业所得税税率,你们是15%还是25%
老师,加计扣除减免税金额这个明白了。我现在报统计年报,还有高新技术企业减免税金额怎么算呢?
高新技术企业减免税金额是你们实际抵扣少缴纳的企业所得税金额
老师好,我现在报统计年报,怎么算呢
你好!你们企业所得税申报表应该有