你好!需要看你们企业所得税申报表相关数据填写

老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个,申报加计扣除减免税研究开发支出,加计扣除减免,高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个要填,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,2.加计扣除减免,3.高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,2.加计扣除减免金额,3.高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计年报,那个:申报加计扣除减免的研究支出指的哪个数
老师,这个第五项, 第一,申报加计扣除减免税的研究开发支出 第二,加计扣除减免税金额 第三,高新技术企业减免税金额 我们23年的研发费用是1251千元,上面的三个我怎么计算呢
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,指的是哪个金额
你好!你们企业有研发支出吗?企业所得税享受了研发支出加计扣除吗?
有的,这个数是按所得税年度纳税申报表0701这个取数吗,也就是年度研发支出800万,加计扣除100%扣除为800万,所以800万填到申报加计扣除减免税的研究开发支出对吗?老师对吗
你好!是的,是这样处理的
老师,下面有个:加计扣除减免税金额怎么算呢?比如年度研发费用是800万,怎么算呢?我们是高新小微型制造业
你好!按你们的所得税税率乘以800万计算就可以
老师没明白,你说的税率是哪个,加计扣除的税率75%还是哪个?
你好!不是,是你们的企业增值税税率
老师,增值税率13%,研发费用800乘以13%等于加计扣除减免税金额吗?
你好!不好意思是企业所得税税率
老师,增值税率13%,研发费用800乘以所得税税率15%等于加计扣除减免税金额吗?
你好!你们100%加计扣除,也就是800乘以你们企业所得税税率,你们是15%还是25%
老师,加计扣除减免税金额这个明白了。我现在报统计年报,还有高新技术企业减免税金额怎么算呢?
高新技术企业减免税金额是你们实际抵扣少缴纳的企业所得税金额
老师好,我现在报统计年报,怎么算呢
你好!你们企业所得税申报表应该有