你好!需要看你们企业所得税申报表相关数据填写

老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个,申报加计扣除减免税研究开发支出,加计扣除减免,高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个要填,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,2.加计扣除减免,3.高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,2.加计扣除减免金额,3.高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计年报,那个:申报加计扣除减免的研究支出指的哪个数
老师,这个第五项, 第一,申报加计扣除减免税的研究开发支出 第二,加计扣除减免税金额 第三,高新技术企业减免税金额 我们23年的研发费用是1251千元,上面的三个我怎么计算呢
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,指的是哪个金额
你好!你们企业有研发支出吗?企业所得税享受了研发支出加计扣除吗?
有的,这个数是按所得税年度纳税申报表0701这个取数吗,也就是年度研发支出800万,加计扣除100%扣除为800万,所以800万填到申报加计扣除减免税的研究开发支出对吗?老师对吗
你好!是的,是这样处理的
老师,下面有个:加计扣除减免税金额怎么算呢?比如年度研发费用是800万,怎么算呢?我们是高新小微型制造业
你好!按你们的所得税税率乘以800万计算就可以
老师没明白,你说的税率是哪个,加计扣除的税率75%还是哪个?
你好!不是,是你们的企业增值税税率
老师,增值税率13%,研发费用800乘以13%等于加计扣除减免税金额吗?
你好!不好意思是企业所得税税率
老师,增值税率13%,研发费用800乘以所得税税率15%等于加计扣除减免税金额吗?
你好!你们100%加计扣除,也就是800乘以你们企业所得税税率,你们是15%还是25%
老师,加计扣除减免税金额这个明白了。我现在报统计年报,还有高新技术企业减免税金额怎么算呢?
高新技术企业减免税金额是你们实际抵扣少缴纳的企业所得税金额
老师好,我现在报统计年报,怎么算呢
你好!你们企业所得税申报表应该有