你好,这个你去企业所得税汇算清缴里面研发费用里 面取数
老师您好,请问研发加计扣除减免税是指的哪个数?例如有研发100,21年按照100%加计,那么指的是哪个数?
统计科研报表,申报加计扣除减免税的研究开发支出,以及加计扣除减免税金额在利润表上和第三季度所得税申报表上能取数吗?
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个,申报加计扣除减免税研究开发支出,加计扣除减免,高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个要填,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,2.加计扣除减免,3.高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,2.加计扣除减免金额,3.高新企业技术减免,在哪个表取数
税局未及时推送补交24年的社保申报信息,今年5月才看见系统推送的有需要申报的补交24年的社保部分,然后产生了滞纳金。老板不想承担。去税局咨询说是24年12月推送的,但是,从去年12月到今年4月申报社保时未见推送的需要补交申报的24年需要补交申报的信息。税局也不给查具体的推送的时间,社保局也不给查。想咨询一下自己能从税务系统中查询数据推送社保的信息吗?或者有什么办法可以查询具体的推送时间?
制造业的会计做账含税的都要求四流一致吗?
老师好!请教您几个问题,谢谢,谢谢! 1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?
1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?
老师,您好!请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金,请问这个是记,营业外支出-其他,还是滞纳金,呢? 谢谢老师指导!
老师您好,我们公司是小规模,在去年四季度的时候开了46万的发票交了增值税,在今年二季度你销售退回把这46万的发票其中的16万冲红,在二季度除了冲红的16万发票外,没有发生其他业务。请问这16万的增值税可以退吗?
出纳把本该存到分公司a的现金存到了分公司b,现在由分公司b转账到分公司a,这笔现金是分公司a的营业收入,要怎么做账,涉及几个分录
老师,增值税是32136.45,城建税多少?教育费附加多少?地方教育费附加多少?
数电票下跨月的发票还能冲红吗
老师,您好,麻烦讲解下红色圈里面,6300是怎么算出来的,谢谢?
老师,其实我不太明白句话的意思,那个:申报加计扣除减免税的研究支出指的哪个数,是指比如我的年度利润表研发费用是800万,加计扣除100%就是800万,是指加计扣除100%为800万这个金额填到申报加计扣除减免的研究开发支出这里吗?
对的没错, 是这样的
老师,下面还有列:加计扣除减免税金额,这个是同一个意思吗?
同学您好,不一样,加计扣除是扣应纳税所得额扣除了,减免税额是减的税额
那这个取哪个数呢?你打个比方
同学您好,如研发费是加计扣除扣减应纳税所得额
服务业加计减免税额是减税,增加进项税的10%
还有税控设备减免税额减应纳税款
老师好没有明白
同学您好,哪条不明白
你写的没明白,加计扣除减免税金额不知道怎么取数
老师,加计扣除减免税金额,怎么算,或者在哪个表取数
都有具体政策的,如研发费用加计以损益表的研发费用 取数
进项加计抵减就以当期的进项税额取数