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老师你好,咨询老师下,关于发票的金额,打款是按开票的金额来,还是说按合同来,为什么领导说合同发货有时候少发,有时候多发不准确呢,那这个如何避免呢,对方打款的时候并未说明是那笔款,我又该如何准确核对呢?

2023-02-27 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-27 13:43

您好,这种情况你就需要自己制作一个明细的表格来记录一下。

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快账用户9306 追问 2023-02-27 14:01

这个是应该这样做,但是现在问题是我如何去核对这开票金额跟打款金额对起来呢?

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齐红老师 解答 2023-02-27 14:03

你只能让对方给你们提供相应的开票明细,然后和你这边儿付款的明细。

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您好,这种情况你就需要自己制作一个明细的表格来记录一下。
2023-02-27
你好;    你们这个  是什么业务的;  你是跟   客户对账还是跟 供应商对账的  
2023-02-10
你好,合同不用做原始凭证,自己留存好了就行。第二次款,你只用银行回单来做就行。
2024-03-28
同学你好 1.借银行贷主营业务收入贷销项 2.填写在收入栏就行了,如果不确认收入就不填写这个申报表也不结转成本
2021-05-10
您好,我们如果按开票来确认收入和交增值税的话就延期交税了,因为货权转移函确是100%,我们要就确认100%收入 有税务风险
2024-05-21
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