你好 借:银行存款2000 贷:其他应付款 2000 然后给员工的时候 借:其他应付款 1000 贷“应付职工薪酬 1000 同时 借:应付职工薪酬 1000 贷:银行存款 1000

你好老师 请问一下 我们公司员工受伤了 再家休息的 然后呢我们公司也给他发工资了 现在他的赔偿到了 这个钱就不准备给他了 4000多块钱 请问收到这个钱怎么做账了
我们是网络科技公司 产品参加发表获得奖金16000元,但筹办方把奖金直接发给公司参赛员工,并且已经扣除了个税。我们公司要求个人转回公司后,公司再发给个人,请问中间涉税哪些?
工会部门发了2000块钱给了公司,员工参加比赛得了个2等奖的奖金,公司给员工发了1000块钱,请问怎么做账
老师,请问下公司为了参赛产生的培训费、餐费、服装费、场地费还有发给员工的奖金等计入哪个科目??
4月5月不知道有奖金这事 突然间通知让算4月奖金 按2000块分 负责人1500 财务500 现在公司只有这2人 本公司属于分公司没钱刚成立 每次都是问总部要钱 需要还钱 这怎么写会计分录合适,当时4月和5月只计提了应发工资 计提:借销售费用工资3000 贷应付职工薪酬工资3000, 现在6月份了,也是只计提了应发工资3000,不过明天发5月份的工资,已经把2000奖金算在这次工资里了,明天就能收到奖金了,需要写啥会计分录吗?收到工资和奖金写啥分录? 摘要:计提 借销售费用应发工资3000+奖金2000 贷应付职工薪酬应发工资3000+奖金2000 摘要:支付给员工工资 借应付职工薪酬3000 贷银行存款-本公司3000 借应付职工薪酬-奖金员工A1500 应付职工薪酬-奖金员工B1500 贷银行存款-本公司2000 对吗?
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
问题是这一千块钱在我不知道的时候当做工资发出去了 ,个税是按得工资薪金报的
这个本来就是要按照工资发出去的阿
但是你报工资不是得按奖金报吗?还有就是其他收益,递延收益,以及营业外收入,这些是不是都要文件证明你的这些收入啊
是阿,但是你这个是在计算工资薪金的个人所得税阿,跟你实际发放放哪一个科目是两回事的
其他应付款为什么是2000?我只需要付1000出去啊
因为工会给了2000的,你看一下
1000给了员工,1000给了自己,2000其他应付款就不平了啊,那也应该是其他应付款1000,营业外收入1000?(或者别的科目其他收益?)
那你这个1000后面要转到营业外收入的
还有奖金的扣除限额跟工资的扣除限额不一样吧?
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的