咨询
Q

老师2022,12月有笔,本来做的其它应付A贷方,实际应该应收贷方B,没有用预收科目,直接用的应收贷方表示,,这个该怎么冲回来,A和B是两个不同的公司

2023-02-27 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-27 17:10

你好 这个是要调整的 借:应收账款 贷:其他应付款

头像
快账用户5911 追问 2023-02-27 17:16

没看懂之前本来就计在其他应付贷方的,老师你刚写的分录还是在贷方,现在是用红字表示其他应付贷方嘛

头像
齐红老师 解答 2023-02-27 17:17

这个是用红字的,表示调整的

头像
快账用户5911 追问 2023-02-27 17:22

是不是应该这样写 贷:应收账款正数 贷:其他应付款负数

头像
快账用户5911 追问 2023-02-27 17:23

因为是预收的对方的钱,建账的时候没用预收科目,直接用的应收贷方

头像
齐红老师 解答 2023-02-27 17:23

那你这样写,自己能明白是什么意思是可以的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 这个是要调整的 借:应收账款 贷:其他应付款
2023-02-27
同学你好 你的应收账款是借方余额吧 贷方才可以冲 贷应收账款其他
2023-05-30
借其他应收款币贷应收账款A需要出一个委托书的。
2024-05-29
您好 就是收到C的发票做了成本 然后B发放工资也做了一次成本 对么
2024-03-27
你好可以可以这么做的
2025-01-24
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×